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所得稅負(fù)的原因和凈利潤負(fù)的原因
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2019-05-28
老師,小型微利企業(yè)所得稅怎么計算?
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2019-10-06
行業(yè)平均利潤率=25%*所得稅稅負(fù)對嗎?
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2018-07-10
影響凈利潤的只有所得稅,而影響營業(yè)利潤的就包括營業(yè)外收入和支出還有所得稅以及營業(yè)利潤里面的費用,損失和收益對么
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2021-12-22
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補稅,直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)的話結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
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2022-05-06
房地產(chǎn)企業(yè) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 企業(yè) 所得稅怎么算?是收入--成本=利潤--2016年預(yù)計毛利額---2015年的預(yù)計毛利額 現(xiàn)在不知道企業(yè)所得稅怎么算?
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2017-09-05
我是一般納稅人,比如說我一季度所得稅申報時利潤總額21萬,以前年度虧損彌補18萬,我交了3000元的所得稅,我第二季度的利潤是-1.5萬,我在報第二季度的所得稅利潤我填多少呀?
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2018-07-10
工商年檢是里面的利潤總額我是按 1,財務(wù)報表中的利潤總額 2,企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的未調(diào)整前的利潤總額 3,企業(yè)所得稅納稅申報表中的納稅調(diào)整后所得 填寫
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2018-04-30
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤總額為200萬元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20萬元,發(fā)生可抵扣暫時性差異為60萬元,遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用為()萬元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
年末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配,結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是扣除所得稅的凈利潤還是利潤總額?
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2019-01-10
老師,年底申報利潤表后稅局系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報表算出所得稅費用后,我在賬里再計提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,計提盈余公積,最后出的利潤表和之前的申報利潤表不相符了,怎么辦?
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2021-01-14
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成,甲公司2×21年度財務(wù)報告于2×22年3月31日經(jīng)董事會批準(zhǔn)對外報出。 資料一:3月28日,甲公司董事會提議的利潤分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會提議的利潤分配方案,將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利,并進行賬務(wù)處理,同時調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目。 老師,請問這個資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項還是非調(diào)整事項?。繛槭裁窗。?/span>
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2023-09-01
季度所得稅報表利潤二季度時間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報表中,年初申報所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤總額50萬。報表提交不上去顯示:利潤總額必須大于所得減免。 請教兩個問題 1,這種情況怎么辦,實際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬會清零嗎?還是金額會累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報第一季度預(yù)繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報時,虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費,是要和工資合并申報個人所得稅吧??
1/2009
2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報第四季度所得稅報表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費,沒有代扣個人所得稅會有什么后果
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2020-05-16
老師,員工住在酒店的住宿費開的專票,這個是要計入福利費,代扣個人所得稅的吧,這個進項可以抵扣嘛
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2021-08-27
請問老師,我公司2019年1季度利潤總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤總額770940.33,第一個問題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對嗎?第二個問題,我需要在12月份憑證的最后寫一張計提所得稅費用的憑證嗎?分錄該怎么寫?謝謝老師
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2019-12-31