国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師 您好,現(xiàn)在小規(guī)模公司開具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票,分錄還需做未交增值稅金額嗎?
1/236
2022-09-16
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負數(shù),我在財務(wù)報表上,未交稅金就是負的
1/734
2016-04-13
剛才問你的進項稅抵扣,做賬時是不用管是否認證的,按銷項減進項,月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎?要下月才能申報???本月就抵扣不了了啊?是嗎。
2/767
2017-03-04
您好老師,一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎,一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎?剛接手的會計工作,以前的人都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在進項和銷都有幾百萬的余額
1/644
2019-07-26
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問題為啥貸方是進項稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
2/764
2022-05-12
老師,我福利費抵扣了進項稅,我又轉(zhuǎn)出了, 借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢? 借:進賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
1/1004
2016-09-29
金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫,金稅盤購買480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫
1/2340
2019-03-27
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關(guān)系?
3/557
2022-03-31
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營業(yè)務(wù)收入85000元 主營業(yè)務(wù)成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務(wù)費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤,利潤總額,以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
5/801
2022-05-17
6月福利費進項稅額轉(zhuǎn)出,做的會計分錄是借:管理費用_福利費,貸:應(yīng)交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:應(yīng)交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅,但是我6月進項票夠多,不需要繳納增值稅,然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方,就是這個轉(zhuǎn)出的金額,是不是做錯了
1/1572
2018-07-20
那一般納稅人是怎樣呢,采購記借方進項,銷售記貸方銷項,月末應(yīng)交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
2/657
2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報,則原來的會計每月均計提一定的未開票收入,借方計入應(yīng)收賬款中,貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了,因該款項肯定是收不回來的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險?求教
1/1134
2014-10-20
12月有兩張專票已做報銷,但是未認證,今天認證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/873
2017-01-23
我想咨詢一下,我做賬的時候應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅未計提,直接記 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
1/227
2023-07-11
沒有生產(chǎn)放假的,計提的制造費要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
1/390
2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時費用應(yīng)該記入哪項科目中呢?
1/854
2019-01-05
一般納稅人公司,之前的會計計提增值稅時,是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬,要怎么調(diào)整
2/527
2019-10-24
我想咨詢一下,我是一個給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務(wù)溝通
1/2291
2019-06-18
老師,應(yīng)交稅費——末交增值稅與應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增?
2/1418
2016-12-13
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個做賬要怎么做???土地款是可以抵減銷售額?
11/259
2023-02-16