2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。
會計分錄中:借:原材料-乙材料 ?
應交稅費應交增值稅 ?
貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認證也不存在什么留底,我該怎么做賬務處理結(jié)平相關余額呢?做內(nèi)賬的
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2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作啊!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
老師,您好!預繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎?
借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交城建稅、附加稅,印花稅
借:應交稅費-應交城建稅、附加稅、印花稅
貸:銀行存款
借:所得稅費用
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
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2021-03-15
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應交稅費應交增值稅(進)16貸:應付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
在嗎?
有個問題想請教下你
公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的多債券利息應不應該確認為應收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預收帳款處理的,帳務處理:1.借:銀行存款,貸;預收帳款.貸:應交稅費-簡易計稅應交增值稅. 2.交納稅金,借;應交稅費-簡易計稅應交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務該如何處理.借:預收帳款.貸:主營業(yè)務收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
我是從期末銷項20 進項15 減免1 的賬務處理:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 20
貸:應交稅費——應交稅費(進項稅) 15
應交稅費——應交稅費(減免稅額) 1
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4
貸:應交稅費——未交增值稅 4
想出的一道題目 ,若當月稅務局代開發(fā)票已繳稅金5 當月銷項10 進項8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點。現(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結(jié)果顯示每個月應交2000元,本來社保繳費預算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標準)已經(jīng)不錯了,
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2023-07-10