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我沒有銷項稅 只有進項稅 但是我進項稅分錄已經做了,要不要結轉至未交增值稅呢
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2018-01-05
地稅讓我們交環(huán)保稅,但是我們的鍋爐已經拆了叫我們寫個說明這個說明怎么寫呢
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2018-04-11
你好,公司是小規(guī)模納稅人,只代開了專票,增值稅款已經交了,申報時候,還需要扣款嗎?
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2019-10-20
房租交了三個月,已經報銷完了,但是住了兩個月退房了,一個月房租退回來了,咋做賬
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2017-10-25
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經營所得稅 ,已經在稅務局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
我公司收到進項發(fā)票已經認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應交稅費應交增值稅(進)16貸:應付賬款116。現(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
企業(yè)取得交易性金融資產所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的多債券利息應不應該確認為應收項目構不構成交易性金融資產的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
老師你好,請問下進項能抵扣之前已經交的增值稅嗎? 我們有個工程前期開票280萬,進項180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進項,收回前期100萬進項,前期的100萬進項可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 會計分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應交稅費應交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認證也不存在什么留底,我該怎么做賬務處理結平相關余額呢?做內賬的
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2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經不行,已經充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
老師,您好!預繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅、附加稅,印花稅 借:應交稅費-應交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
我是從期末銷項20 進項15 減免1 的賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 20 貸:應交稅費——應交稅費(進項稅) 15 應交稅費——應交稅費(減免稅額) 1 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 4 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 4 貸:應交稅費——未交增值稅 4 想出的一道題目 ,若當月稅務局代開發(fā)票已繳稅金5 當月銷項10 進項8 月末結轉的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
請教老師:已經交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這比轉出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08