老師你好,請問下進項能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎?
我們有個工程前期開票280萬,進項180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進項,收回前期100萬進項,前期的100萬進項可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。
會計分錄中:借:原材料-乙材料 ?
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ?
貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認(rèn)證也不存在什么留底,我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢?做內(nèi)賬的
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2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結(jié)果顯示每個月應(yīng)交2000元,本來社保繳費預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯了,
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2023-07-10
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項30000 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當(dāng)時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作啊?
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費用5萬元,款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因為其他原因暫時過不了戶,對方也沒付款,3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師,請問初級會計,按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨作為應(yīng)收項目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票已預(yù)交稅款,但是在申報填增值稅報表是忘填,這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
公司房子賣給個人,按簡易征收,11% ,實際按5%算自己開增普票,已經(jīng)在國稅備案好了可以開票?,F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個金額了?第一張是個人繳的,第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問,1、股東個人的車子如果賣給公司,車子已經(jīng)用過,需要找稅務(wù)發(fā)票嗎,需要交哪些稅,稅是怎么算的
2、股東個的車子如果做為公司的投資,車子已經(jīng)用過,需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎?又需要交哪些稅,稅是怎么算的
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2018-05-03
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報表附表5填列附加稅的時候,本期已繳稅費稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116。現(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
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