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老師,這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04,那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53,那做賬是做那個(gè)進(jìn)去?
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2019-10-06
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅專票認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎?
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2019-04-27
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用,本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫(xiě)的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
老師,3月稅率從3檔調(diào)為1檔,可是賬上入賬的增值稅,余額是按照1檔,申報(bào)表是按照3檔去申報(bào),這樣增值稅明細(xì)表的余額(假如滿足季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免繳納增值稅)和申報(bào)表的小微企業(yè)免稅額對(duì)不上,老師,能麻煩你解答一下么?謝謝了。
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2020-05-09
老師您好,我們公司今年3月申請(qǐng)了增值稅加計(jì)抵減,3月增值稅申報(bào)時(shí),表4(稅額抵減情況表)填寫(xiě)了加計(jì)抵減情況,自動(dòng)運(yùn)算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣可以申報(bào)嗎?還是哪里填錯(cuò)了需要改呀?怎么做賬務(wù)處理呢?
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2023-04-20
上個(gè)月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是沒(méi)有認(rèn)證,賬務(wù)上入的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),這些稅費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表里,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表又不能填報(bào),那么,這樣的操作有沒(méi)有問(wèn)題?
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2018-07-16
1.個(gè)體都是按季度申報(bào)嗎 2.按季申報(bào)的一個(gè)個(gè)體戶,其季度增值稅納稅申報(bào)表上計(jì)稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫(xiě)的是30000,這個(gè)定額的額度是一個(gè)月3萬(wàn)還是一季度3萬(wàn), 3.比如這個(gè)個(gè)體戶,定期定額的定期是指按季度申報(bào)、定額是3萬(wàn),是嗎 4.一個(gè)月不超30萬(wàn),那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策,也適用個(gè)體戶是嗎 5.若適用了上述第4條,那定額的3萬(wàn)有什么作用
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2020-04-29
老師,我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會(huì)計(jì)分錄是否為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的表幾中?第幾行? 需要注意點(diǎn)什么?
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2020-04-08
外賬報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表銷售額 與季度預(yù)繳申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該一致嗎?比如稅款所屬期:2017年12月份的 增值稅銷售額,應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營(yíng)業(yè)收入一致嗎?
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2018-04-16
增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的區(qū)別,即征即退項(xiàng)目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師,您好,我想問(wèn)一下這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人,這個(gè)表,添了免稅銷售額,小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊,怎做?
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2019-07-15
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
老師,小規(guī)模納稅人,本季已超過(guò)30萬(wàn),要交增值稅,但是有開(kāi)票收入,還有1萬(wàn)多的不開(kāi)票的收入,款已收,我確認(rèn)了收入,但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額,要如何做賬,我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65,申報(bào)表是6150.65
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2024-04-17
10月申報(bào)增值稅時(shí)專票報(bào)了,普票忘了申報(bào)了?,F(xiàn)在是去大廳補(bǔ)申報(bào),還是更正10月申報(bào)表?
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2019-01-14
增值稅、個(gè)稅、財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)了申報(bào)到哪申報(bào)?這次肺炎疫情萬(wàn)一不能去上班?
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2020-01-26
增值稅不達(dá)起征點(diǎn)的納稅人,涉及的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表該如何申報(bào)?
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2017-05-29
季度報(bào)稅時(shí),可以先申報(bào)繳納增值稅,過(guò)幾天再申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2019-04-02
我們是小規(guī)模納稅人,有筆50萬(wàn)未開(kāi)票收入申報(bào),如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
2/2024
2018-10-24