
稅控盤(pán)服務(wù)年費(fèi)全額抵增值稅填在增值稅申報(bào)表主表的哪一欄?
答: 小規(guī)模填寫(xiě)第16欄,一般納稅人填寫(xiě)23欄
上年度繳納的增值稅是增值稅申報(bào)表主表的哪個(gè)金額
答: 應(yīng)繳稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)怎么沒(méi)有附表四只有主表和增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)
答: 開(kāi)出發(fā)票價(jià)合計(jì)5709,本期應(yīng)納稅額減征額
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫(xiě)。

