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老師,請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),我同時(shí)申報(bào)了兩個(gè)不同歸屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表,但報(bào)表內(nèi)容是一樣的,可以嗎?一個(gè)是2020年4月1日一2020年6月30.另一個(gè)是2020年6月1日一2020年6月30日
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2020-07-04
想請(qǐng)問一下這家小規(guī)模的公司,季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候只有收入,沒有成本費(fèi)用,為什么不用繳納企業(yè)所得稅
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2020-05-27
看了下國(guó)稅的申報(bào)系統(tǒng)里面多了個(gè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表。這個(gè)需要填嗎?表格也打不開。 還有就是那個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)里面有個(gè)期間費(fèi)用表格,里面的數(shù)據(jù)很細(xì)啊,真的要一個(gè)一個(gè)按照里面填嗎?
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2017-04-15
四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候都漏申報(bào)收入繳納企業(yè)所得稅了 可以在匯算清繳的時(shí)候一次性補(bǔ)嗎?
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2020-01-05
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)第四季度所得稅申報(bào)截止日期是哪天?
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2020-04-14
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
你好!企業(yè)所得稅年度申報(bào)《期間費(fèi)用表》第二十行“各項(xiàng)稅費(fèi)”是指哪些稅
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2024-04-29
企業(yè)預(yù)收的款項(xiàng),比如預(yù)收2018年8月到2019年7月的款項(xiàng),增值稅的申報(bào)都是按開票的預(yù)收款金額確認(rèn)的。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,要填列《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》么?
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2019-04-30
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中,第二十項(xiàng)三費(fèi)下的各項(xiàng)稅費(fèi)欄怎么填,交的稅費(fèi)主要是印花稅,個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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2020-04-13
老師,你好!小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?營(yíng)業(yè)收入―營(yíng)業(yè)成本≠利潤(rùn)總額的可以的么?利潤(rùn)總額填的是企業(yè)利潤(rùn)表里面企業(yè)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額那個(gè)數(shù)?企業(yè)所得稅申報(bào)期間費(fèi)用不用填么?
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2020-07-12
請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)表第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損,是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來的,還是需要自己手動(dòng)填寫進(jìn)去的?
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2022-05-13
老師們好!我問一下,就是那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅核定征收,點(diǎn)進(jìn)去是標(biāo)準(zhǔn)版和一表集成版2種,應(yīng)該點(diǎn)那種進(jìn)去?
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2019-10-18
本年盈利200萬(wàn),2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬(wàn),季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來,全年虧損,我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
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2020-12-21