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老師,您好,能問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-06-06
全年收入有1000多萬(wàn),企業(yè)所得稅交多少比較合理,達(dá)到的稅率應(yīng)該是多少,企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為( ?。┰_@題怎么算呢
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2020-06-08
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 19行為負(fù)數(shù),但是我有以前年度虧損金額,為什么填不上去?
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2018-05-29
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 19行為正數(shù),但是我有以前年度虧損金額,為什么填不上去?
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2021-04-10
企業(yè)所得稅2018年沒(méi)有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對(duì)年應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn)低于300萬(wàn)的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
因2017年度最后一個(gè)月我繳納企業(yè)所得稅費(fèi)用1049.45元,當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了,本年利潤(rùn)也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補(bǔ)計(jì)提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1049.45;借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)(期末減期初)余額與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?
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2018-05-09
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來(lái)不用交稅,減:彌補(bǔ)以前年度虧損,沒(méi)有數(shù)據(jù),因?yàn)?021年度還沒(méi)做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
年企業(yè)所得稅報(bào)時(shí)企業(yè)基礎(chǔ)信息表填寫完要怎么保存
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2017-03-16
老師,補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-05-21
企業(yè)所得稅季報(bào)和年終匯算清繳哪個(gè)先做對(duì)企業(yè)有利?
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2020-04-09
老師,第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-13
老師 小微企業(yè)所得稅率?
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2020-04-23
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎?
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2022-04-01
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時(shí),專管員說(shuō)我們沒(méi)享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬(wàn),怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問(wèn)題 老師我想問(wèn)一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤(rùn):163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤(rùn)* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實(shí)繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬(wàn)元,2014年盈利20萬(wàn)元,205年虧損5萬(wàn) 元,2016年盈利8萬(wàn)元,2017年虧損1萬(wàn)元,2018年盈利2萬(wàn)元,2019年盈利20萬(wàn)元, 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22