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5月所得稅匯算的時候補繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會計分錄呢
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2024-08-23
如果滿足有一條:年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納?
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2021-03-24
某企 24*20*1 年虧損1000萬元,預(yù)計20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會計 分錄。
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2022-06-19
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費的,在計算個人所得稅時是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
請問老師,昨晚我問你您的內(nèi)個問題,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè),就出不來一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表,那我選了否內(nèi)些邊表出來了,最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎?
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2020-04-17
企業(yè)所得稅2018年沒有計提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
報年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的,提交后申報查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報表,調(diào)增主營收入,并補交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表是不是自動生成的?不用自己填寫的
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2020-04-15
年度應(yīng)納稅所得額超過300萬的企業(yè)就不是小微企業(yè)了吧????那所得稅稅率按照多少來呢?分行業(yè)嗎?
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2020-01-02
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳,企業(yè)所得稅計入以前年度損益調(diào)整還是直接計入所得稅費用科目?
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2019-05-24
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要補繳企業(yè)所得稅7679.2元,這筆錢這個月扣款,請問如何作會計分錄?
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2019-05-28
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因為2021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元,當(dāng)時忘記計提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報,年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
老師,如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報,今年第一季度的企業(yè)所得稅申報是不是可以自動彌補以前年度虧損?
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2022-04-11
問一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票,現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請問稅控盤維護(hù)費一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
1/692
2020-07-28
企業(yè)所得稅年報現(xiàn)在能報了嗎?這沒有提示
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2019-04-03
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