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老師 我們是農(nóng)業(yè)種植公司享受企業(yè)所得稅免稅 填寫年報(bào)企業(yè)所得稅免稅填寫的是A107010減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表??jī)蓚€(gè)表都沒(méi)有關(guān)于所得稅季報(bào)預(yù)繳時(shí)填寫的所得減免從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)免征企業(yè)所得稅那欄 我要怎么填寫?
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2020-05-14
企業(yè)收入7248萬(wàn),利潤(rùn)總額439萬(wàn),加計(jì)扣除250萬(wàn),企業(yè)所得稅率15%,應(yīng)納稅所得額為189,那企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少?
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2017-05-16
22017年度某企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元,已思計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬(wàn)元.該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下! (1)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出10萬(wàn)元. (2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元(未形成資產(chǎn))(3)直接向某足球隊(duì)捐款30萬(wàn)元.4支付訴訟費(fèi)2.5萬(wàn)元. (5)支付違反交通法規(guī)罰款0.5萬(wàn)元 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)公益性捐贈(zèng)支出所得稅調(diào)整額 (2)計(jì)算該企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用所得稅前掃除數(shù)額(3)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得額 (4)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得稅稅額 (5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額(企業(yè)所得稅稅率為25%)
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2024-01-09
張老師,給別人開增票不能開全英文的吧
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2016-06-12
老師,建筑工地的安全文明施工賬怎樣做?
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2016-07-22
以公司名義投資企業(yè)所獲得的利潤(rùn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?企業(yè)所得稅呢?
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2023-03-17
不好意思,針對(duì)上個(gè)問(wèn)題不能追問(wèn),繼續(xù)提問(wèn):自然人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)所得只要繳納企業(yè)所得稅,而不需繳納個(gè)人所得稅了是嗎?
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2017-08-01
我是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)20年的企業(yè)所得稅年報(bào),發(fā)現(xiàn)賬上很多數(shù)據(jù)利潤(rùn)表沒(méi)有 比如開發(fā)成本下的所有科目,是不是因?yàn)槲疫€沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)闀簳r(shí)都是預(yù)收款沒(méi)有開票也沒(méi)有確認(rèn)收入,這個(gè)成本要怎么辦?
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2021-04-14
老師好,個(gè)人獨(dú)資小微企業(yè)是不需要繳納企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅?
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2020-03-24
小微企業(yè)假設(shè)收入100萬(wàn),企業(yè)核定應(yīng)稅所得率10%預(yù)交企業(yè)所得稅多少?前面這個(gè)問(wèn)題我還沒(méi)問(wèn)清楚又不能問(wèn)了啊
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2017-03-28
老師,房地產(chǎn)企業(yè)一月份預(yù)收100萬(wàn),二月份預(yù)收、200萬(wàn),三月份預(yù)收300萬(wàn)。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)每月都怎么報(bào)所得稅,老師回答不對(duì)
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2019-09-10
老師你好 我們有一個(gè)分公司(非法人非獨(dú)立核算的)主要是報(bào)銷銷售人員的費(fèi)用 沒(méi)有收入 年底和總公司報(bào)表合并繳納企業(yè)所得稅 分公司有個(gè)單獨(dú)的賬套 利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 那么年底總公司在總公司賬套計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候 是單獨(dú)計(jì)提總公司的 還是計(jì)提合并報(bào)表的企業(yè)所得稅
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2020-01-02
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元,但季度沒(méi)超過(guò)一百萬(wàn)有減免稅15703.31元,所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,,繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行,把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入,我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14,正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08
無(wú)法加載分類器文件,請(qǐng)重試
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2020-12-29
所得稅匯算清繳,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用填賬本里的,還是填實(shí)際2023年交的全部所得稅合計(jì)金額?
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2024-05-07
老師,稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會(huì)計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎,暫時(shí)性差異是不是只在會(huì)計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
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2020-07-15
匯算清繳當(dāng)中,《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》當(dāng)中第十行第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額數(shù)是錯(cuò)誤的,怎么修改? 第11行,第二列當(dāng)年境內(nèi)所得根本無(wú)法填寫。怎么辦?
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2020-04-13
綜合題:楓華物業(yè)公司2018年度全年取得按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3 7000000元,所得稅稅率為25%。其中取得購(gòu)買國(guó)債的利息收人74萬(wàn)元(依據(jù)稅法規(guī)定,屬于免稅收人);當(dāng)年發(fā)生的各項(xiàng)支出中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)依據(jù)稅法規(guī)定,超標(biāo)了80 000元。
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2022-11-23
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09