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上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
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2017-03-06
820元的減免,這個(gè)月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是3824.87,到時(shí)下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細(xì)看
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2017-08-06
老師好, 問(wèn)下,購(gòu)買(mǎi)稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元,12月份做賬時(shí) 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金480元 貸管理費(fèi)用480元 。這樣是對(duì)的,是嗎 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元,減免后是4933.22元,可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷(xiāo)售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
交增值稅了,還必須得交所得稅嗎
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2017-10-10
車(chē)報(bào)廢收入交增值稅從國(guó)稅交嗎
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2017-04-06
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-01
老師好 請(qǐng)問(wèn)增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)-80萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,不平時(shí)借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
房地產(chǎn)土增稅和增值稅預(yù)交是去稅局預(yù)交還是網(wǎng)上申報(bào)預(yù)交
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2019-12-05
想請(qǐng)教一下,在實(shí)際工作中,應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金,和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別,這兩個(gè)科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請(qǐng)問(wèn)老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時(shí),用哪個(gè)科目?
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2015-08-26
房開(kāi)公司預(yù)交稅款,預(yù)交的增值稅是收的錢(qián)除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對(duì)嗎?
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2018-12-13
這個(gè)已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時(shí)候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來(lái)應(yīng)該交700,然后金稅盤(pán)全額抵扣480,后增值稅交220,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)計(jì)提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對(duì)不上,而且十多年的賬找不到原因、怎么辦,如何做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橛胁铑~,所以我這個(gè)月交增值稅時(shí)借己交稅金,貸銀行存款行嗎?己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準(zhǔn)則上規(guī)定沒(méi)規(guī)定,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)一個(gè)確定的分錄?我們集團(tuán)所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14