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有兩筆帳之前的會(huì)計(jì)開(kāi)了發(fā)票后,做會(huì)計(jì)分錄錄時(shí)直接把稅和價(jià)做在營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,而且跨年了,要調(diào)賬怎么處理???
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2018-09-20
1月份發(fā)放2018年年終槳,員工年終獎(jiǎng)為5000元,如果工資是4000元,計(jì)算年終獎(jiǎng)個(gè)稅是不是這樣算的:(5000-1000)*0.03=120元這樣算對(duì)嗎?
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2019-01-31
到底是每月還是年底結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-12
老師,我想把18年11月的一筆工程結(jié)算轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槲沂?9年3月底到的單位,接受以后就沒(méi)有用工程結(jié)算科目,老會(huì)計(jì)留下了這一筆帳,應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)。
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2019-07-29
我要給客戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票,是模塊,采購(gòu)廠家下個(gè)月才能把模塊的發(fā)票開(kāi)給我,我現(xiàn)在有一些留底,不用交稅,請(qǐng)問(wèn)我可以開(kāi)具模塊么,是否要交稅? 賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2017-11-18
老師,你好!我公司目前項(xiàng)目為簡(jiǎn)易征收,增值稅進(jìn)項(xiàng)(比如辦公用品、利息費(fèi)用、原材料等)可不可以先做進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期肯定不能抵扣,先做留底稅,等一般計(jì)稅時(shí)在抵扣。
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2016-12-12
10月份假設(shè)有留底稅額1000元,我們11月份銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)=2000元。那我11月份結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是2000―1000元=1000元。那我11月份計(jì)提稅金的時(shí)候按照1000元計(jì)提還是2000元計(jì)提那
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2018-12-25
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個(gè)做借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底 老師請(qǐng)問(wèn)最后二部是做在哪一步后面?
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2020-07-09
老師你好,就是公司之前增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣了,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額也抵扣不完,老板想現(xiàn)在留著年底進(jìn)項(xiàng)再抵扣,現(xiàn)在想預(yù)交銷(xiāo)項(xiàng)稅,可以嗎?怎么做法?
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2022-09-02
老師,我公司被稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理局查了留底退稅,查稅期間到2022年6月30日,查我公司有發(fā)出商品未及時(shí)確認(rèn)收入,這些發(fā)出商品大多沒(méi)有收到款,這個(gè)怎么處罰?
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2022-07-02
開(kāi)票系統(tǒng)可下載成品油數(shù)量比在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)已選擇的購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)的成品油數(shù)量多了1萬(wàn)多升?之前的開(kāi)票系統(tǒng)可下載成品油數(shù)量沒(méi)有留底數(shù)量
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2019-12-02
請(qǐng)問(wèn)下傭金做哪個(gè)科目不交稅?一個(gè)月傭金很高好幾萬(wàn),線上操作,直接線上給銷(xiāo)售傭金7000元,產(chǎn)品1萬(wàn),我自己留3000元。到底怎么做帳,稅給做免交了,或是少交?
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2023-05-24
生產(chǎn)企業(yè)一張報(bào)關(guān)單一條信息開(kāi)了兩張外銷(xiāo)發(fā)票申報(bào)信息要怎么錄入?增值稅無(wú)留底額,免抵額2萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做,免抵額2萬(wàn)在增值稅主表上填哪里
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2018-08-08
老師,每次收到發(fā)票入賬,收到的發(fā)票請(qǐng)問(wèn)是直接和記賬憑證放在一起入賬,還是需要把發(fā)票進(jìn)行復(fù)印,復(fù)印件記賬,原發(fā)票進(jìn)行歸檔留存,月底進(jìn)行認(rèn)證報(bào)稅用
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2021-11-28
請(qǐng)問(wèn),我本月進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證過(guò)多,本月考慮稅負(fù)問(wèn)題,不想抵扣那么多,多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅納稅,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)如何處理?附表二怎么填寫(xiě)?期末留底該如何處理?
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2020-02-24
#我們2月份開(kāi)了一張票稅額是5752.21 現(xiàn)在我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額都是1萬(wàn)多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底?那么分錄該怎么做?#
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2020-03-10
老師,稅局打電話(huà)來(lái),說(shuō)有任務(wù),想讓我們多交稅,下個(gè)月做留底退稅,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的吧?本來(lái)沒(méi)事,這一操作會(huì)不會(huì)引來(lái)麻煩?(有不合規(guī)的業(yè)務(wù))怕引來(lái)不必要的稽查。
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2024-09-05
老師好,我這個(gè)月需要繳納的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底-金稅盤(pán)抵減。那我申報(bào)這個(gè)月增值稅附加稅的時(shí)候是用上邊的金額申報(bào),還是用銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額申報(bào)?
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2019-05-06
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額,是用本月賬面的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,還是本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減(因本公司進(jìn)項(xiàng)稅一直有留底,所以認(rèn)證金額與賬面金額不對(duì)等)
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2019-07-31
老師,之前倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單是三聯(lián)的,一聯(lián)給采購(gòu),一聯(lián)月底拿到財(cái)務(wù),存根聯(lián)留在倉(cāng)庫(kù),但是這個(gè)月倉(cāng)庫(kù)用的新的入庫(kù)單只有兩聯(lián)的,一聯(lián)給采購(gòu),只剩下存根聯(lián)了,怎么辦?
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2017-05-31