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老師,科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)余額(貸方):252815.91, 應(yīng)交增值稅(貸方)340478.9, 進(jìn)項(xiàng)(借方)稅1224348.44, 銷(xiāo)項(xiàng)稅(貸方)1663503.18, 轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84, 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(借方)87622.99, 期初留底進(jìn)項(xiàng)(借方)142379.38 請(qǐng)問(wèn)老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)方增值稅發(fā)票丟失,出賣(mài)方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣(mài)方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
在2016年?duì)I改增之前,會(huì)存在增值稅的收入總和,與所得稅的收入總和不一致的情況嗎?2016年所得稅收入與增值稅的收入總和不一致。
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2018-06-27
公司為一般納稅人,滿(mǎn)足增值稅加計(jì)抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進(jìn)項(xiàng)抵扣是0.05萬(wàn),想知道是怎么算的
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2022-12-03
營(yíng)改增之后,如果是一般納稅人,所有行業(yè)都可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?比如旅游業(yè),服務(wù)業(yè)?
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2016-06-02
公司是營(yíng)改增建筑業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?地稅稅率?企業(yè)所得稅稅率?甘肅省的
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2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出(包括大修理、小修理支出)還要繳納施工營(yíng)業(yè)稅?(現(xiàn)營(yíng)改增后增值 稅)
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2016-07-09
甲公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,銷(xiāo)售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬(wàn)元,從第二年開(kāi)始,每年年末付款28萬(wàn)元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬(wàn)元,從第二年開(kāi)始,每年年初付款25萬(wàn)元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬(wàn)元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬(wàn)元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折算率為10%,分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬(wàn)元表示)
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2020-02-27
請(qǐng)問(wèn)老師:一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)?謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
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2022-03-01
5.某電梯銷(xiāo)售公司,系增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售增值稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營(yíng)電梯銷(xiāo)售,兼營(yíng)電梯安裝。銷(xiāo)售一批電梯總價(jià)760萬(wàn)元,其中電梯銷(xiāo)售560萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)520萬(wàn)元),安裝費(fèi)用200萬(wàn)元。請(qǐng)做出簽訂合同的具體籌劃方案,并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
A公司對(duì)一座辦公樓進(jìn)行更新改造,該辦公樓原值為1000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊500萬(wàn)元,更新改造過(guò)程中發(fā)生支出600萬(wàn)元,被替換部分賬面原值為100萬(wàn)元,出售價(jià)款為2萬(wàn)元,則新辦公樓的入賬價(jià)值為? 還有為什么答案里被替換的賬面價(jià)值是五十萬(wàn)
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2020-03-12
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),可以叫保險(xiǎn)公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎???為什么保險(xiǎn)公司說(shuō)只能開(kāi)增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06
代開(kāi)專(zhuān)票增值稅先預(yù)繳的增值稅,然后每月確認(rèn)一部分增值稅在貸方所以會(huì)在借方余額會(huì)在借方這種情況要把余額重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
我方開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票對(duì)方不認(rèn)證不抵扣行嗎
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2015-12-16
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利,原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出),累計(jì)折舊130000元,凈額為1870000元,
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2022-09-27
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報(bào)增值稅時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)減免呀?國(guó)家對(duì)民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
在填寫(xiě)抵扣信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的時(shí)候 填寫(xiě)納稅增值明細(xì)表”減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅 顯示沒(méi)有備案 這是為什么
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2019-06-03
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),這時(shí)的的分錄是這樣寫(xiě) 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 扣電費(fèi)的時(shí)候完整的分錄該如何寫(xiě)呢?
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2019-10-20
增值稅普通發(fā)票沖紅由哪方來(lái)沖?是銷(xiāo)售方還是購(gòu)貨方?
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2020-01-15