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小規(guī)模納稅人 增值稅減免稅,減按1% 申報(bào)明細(xì)表怎么填?
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師:增值稅附表二沒有加計(jì)扣除欄,如何申報(bào)抵扣?
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2019-12-03
老師,3月稅率從3檔調(diào)為1檔,可是賬上入賬的增值稅,余額是按照1檔,申報(bào)表是按照3檔去申報(bào),這樣增值稅明細(xì)表的余額(假如滿足季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免繳納增值稅)和申報(bào)表的小微企業(yè)免稅額對(duì)不上,老師,能麻煩你解答一下么?謝謝了。
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2020-05-09
老師您好,我們公司今年3月申請(qǐng)了增值稅加計(jì)抵減,3月增值稅申報(bào)時(shí),表4(稅額抵減情況表)填寫了加計(jì)抵減情況,自動(dòng)運(yùn)算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣可以申報(bào)嗎?還是哪里填錯(cuò)了需要改呀?怎么做賬務(wù)處理呢?
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2023-04-20
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
上個(gè)月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是沒有認(rèn)證,賬務(wù)上入的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),這些稅費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表里,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表又不能填報(bào),那么,這樣的操作有沒有問(wèn)題?
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2018-07-16
1.個(gè)體都是按季度申報(bào)嗎 2.按季申報(bào)的一個(gè)個(gè)體戶,其季度增值稅納稅申報(bào)表上計(jì)稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000,這個(gè)定額的額度是一個(gè)月3萬(wàn)還是一季度3萬(wàn), 3.比如這個(gè)個(gè)體戶,定期定額的定期是指按季度申報(bào)、定額是3萬(wàn),是嗎 4.一個(gè)月不超30萬(wàn),那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策,也適用個(gè)體戶是嗎 5.若適用了上述第4條,那定額的3萬(wàn)有什么作用
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2020-04-29
老師,我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會(huì)計(jì)分錄是否為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的表幾中?第幾行? 需要注意點(diǎn)什么?
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2020-04-08
外賬報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表銷售額 與季度預(yù)繳申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該一致嗎?比如稅款所屬期:2017年12月份的 增值稅銷售額,應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營(yíng)業(yè)收入一致嗎?
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2018-04-16
增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的區(qū)別,即征即退項(xiàng)目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師,您好,我想問(wèn)一下這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人,這個(gè)表,添了免稅銷售額,小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊,怎做?
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2019-07-15
我單位是交通運(yùn)輸企業(yè),有客運(yùn)款,我每月開具增值稅普通發(fā)票,對(duì)方車站轉(zhuǎn)客運(yùn)款但我公司賬戶,每月開具發(fā)票增值稅正常申報(bào),但是這部分客運(yùn)款我沒有記收入,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì),增值稅數(shù)據(jù)大于所得稅報(bào)表數(shù)據(jù),需要怎么調(diào)賬!謝謝
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2020-12-28
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來(lái),同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù),沒有其他項(xiàng)目,本月開票價(jià)稅合計(jì)123668,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三,我這樣填的對(duì)不對(duì)?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500,在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20
老師,你好!7月份我開具了10張紅字發(fā)票,金額共30萬(wàn),沒有開銷項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2016-08-09