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一般納稅人,增值稅申報表這個月沒有成功,提示如下圖片這里面的海關增值稅是去年進口材料時認證的,今年7月才賣出,報表不是這樣填的嗎,哪里錯了
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2017-08-09
老師請問一下我上個月發(fā)票稅率開錯了,9的開成了6的,這個月已經開了紅字發(fā)票,上月的增值稅申報表要怎么填寫金額?
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2019-12-05
老師,疫情期間,一般納稅人生活服務,免稅服務,增值稅申報表中,免稅額填在哪?
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2020-02-14
老師您好,我有個建筑企業(yè),是小規(guī)模,開了普通發(fā)票了,也開了專票了,增值稅申報表怎么填寫啊,我不知道該填哪欄里。 下附圖片
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2020-01-02
我司是小規(guī)模,現(xiàn)在是1%征收率,因為第二季度收入沒達到起征點,所以減免了增值稅,目前在賬面上按照發(fā)票票面的稅率是1%做賬的,稅局減免的增值稅是按照3%減免的,打印的增值稅申報表與賬面減免的稅額不一致,那么,我的賬面是否還是按照1%的稅率把增值稅調為營業(yè)外收入呢?
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2020-07-08
今年1月所屬期的餐飲服務一般納稅人,增值稅申報表怎么操作?
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2020-02-17
上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了,這筆沒有做收入,增值稅申報表上的銷售額和利潤表不符,次年申請了紅字發(fā)票,還用再補個收入嗎
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2019-04-08
你好老師:小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本季應納稅額大于代開專票預繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報表上的應納稅額嗎
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2019-12-27
有一般納稅人增值稅申報表怎么填寫的文件或者資料沒?謝謝
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2022-04-12
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎 原財務算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下 說的清晰點謝謝
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2023-12-21
19年11月份的增值稅申報表應該有一項280元的減免稅額,但是他沒填上,導致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣,能調嗎
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2020-03-20
老師,增值稅申報表上銷項稅額比發(fā)票系統(tǒng)里少了0.02,這筆分錄要怎么寫
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2022-03-15
2018年9月份有一筆銷售發(fā)票漏記入賬,匯算清繳要在哪個表單哪個欄次調整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報表改了
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2019-05-07
您好,外貿出口退稅增值稅申報表怎樣填寫?主表免稅收入填報關單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
個體工商戶需填寫增值稅申報表和個人經營所得稅B報表,季度額度是87000,超出了10萬。
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2019-07-18
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應該怎么調整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝。稅金多計提的部分,現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
老師,我這個有一個外購商品送給客戶,視同銷售的會計分錄,那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務報表的收入大,兩者不一致,那我以后申報企業(yè)所得稅的時候,是要按那個數據來申報
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2023-12-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:主表第17欄“核定應納稅額的本年累計”3150.00必須等于第17欄“核定應納稅額的本月數”0.00與“核定應納稅額的上期累計”0.00的和。 (錯誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
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2020-05-26
這個月沒有認證抵扣的進項 (因為本月沒有開出銷項發(fā)票,所以進項發(fā)票留以后認證抵扣)那么增值稅申報表二還用填數據嗎?
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2019-07-02