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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 16:33

你好   可以的  如果你是之前預(yù)繳了增值稅  可以沖減本期的應(yīng)納稅額的。 你申報(bào)注意看下預(yù)繳有數(shù)據(jù)沒有

在水一方 追問

2019-12-27 20:46

小規(guī)模代開專票沖紅應(yīng)退未退的增值稅可以抵減本季應(yīng)納稅額嗎?還是只能再代開專票時(shí)用這部分未退的稅?

meizi老師 解答

2019-12-27 22:03

你好  代開紅沖的錢  多繳納的稅費(fèi)可以抵減當(dāng)季度的稅費(fèi)的  不是只能代開專票才可以的

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小規(guī)模納稅人發(fā)票時(shí)要先預(yù)繳稅款
2014-12-08 21:31:56
你好,能提供一下你單位納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是如何填寫的圖片嗎
2019-04-10 19:45:42
增值稅申報(bào),就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好!是的,填寫在異地繳納的預(yù)繳稅款。
2018-11-10 16:10:38
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