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請問老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費,填的增值稅減免稅申報表對不對?
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2019-11-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣單位納稅人如何申報增值稅(增值稅報表如何填寫)?
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人不超過30萬銷售額 免征增值稅 增值稅申報表怎么填
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2020-04-16
增值稅季度申報表核定銷售額是75000,公司開了28500元,用不用交增值稅
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2017-04-12
一般納稅人增值稅申報時,附表一未開具發(fā)票欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是導(dǎo)出申報盤到稅局申報,不幫忙申報,說什么抵減,但是這樣會出現(xiàn)以下情況,該如何申報?
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2018-09-05
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
一般納稅人建筑行業(yè),填報增值稅申報表時候在項目所在地預(yù)繳的2個點的增值稅填在哪個表里面
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2018-05-07
9月份紅沖了2021.12月份的增值稅專票,去稅局更正了2021.12月份增值稅申報表,賬務(wù)怎么處理呢
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2022-10-25
被國有資產(chǎn)收購的土地增值稅申報表要不要報收入?
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2024-07-11
老師增值稅申報表25欄期初未交增值稅額1117.78 ,已經(jīng)交過費了,這里顯示未交,每期交過增值稅的稅額需要填寫嗎?如填寫 寫在哪行
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2023-12-13
增值稅主表(一般納稅人)申報表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報表還可以申報過去嗎
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2021-01-19
老師您好 我想請教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報表一的時候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報表時,應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請教一下,就是小規(guī)模的時候出口了部分,申報增值稅稅的時候是無票申報,因為沒有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補(bǔ)開? 如果補(bǔ)開,增值稅申報表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報表格式了
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2020-11-30
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報表,補(bǔ)了3個點的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會計分錄怎么寫
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2021-11-02
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費,在填增值稅申報表時,這個可以全額抵扣的費用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報表的那個,本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
增值稅納稅申報表中的銷售收入不想再更正了,那實際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開票系統(tǒng)服務(wù)費280元怎么填申報表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報表
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2019-08-01