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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-06 08:52

調(diào)減本期未開票收入的負(fù)數(shù),直至未開票申報金額大于等于0

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),一般人開不了3的普票同學(xué),一般人開普票也是他自己的稅率
2021-01-03 14:36:38
你好 開的服務(wù)還是貨物的 什么業(yè)務(wù)的
2021-10-06 15:00:56
您好,需要填寫附表一“9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應(yīng)的項目欄次就是了。
2020-08-10 16:31:22
你好!在增值稅附表一中,分別對應(yīng)欄次填寫開票的,免稅就填這個表的最后兩欄次
2019-09-25 22:44:01
您好!根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額。   根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>(國家稅務(wù)總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務(wù),取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
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