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我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進(jìn)稅有留抵,現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售,收到預(yù)收款, 如何填報(bào)申報(bào)表,前期的留抵可以抵預(yù)銷售的稅款嗎?報(bào)表如何填寫
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2019-06-12
這里這里的雜項(xiàng)抵扣是能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的還是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,還有期初庫存減去期末庫存不就是增加的庫存嗎,為什么前年還要加個(gè)銷售成本啊
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2019-05-26
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會計(jì)處理?
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2017-08-30
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況?。?/span>
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2016-05-04
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵=本期應(yīng)交增值稅,這個(gè)公式對嗎?
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2017-09-03
增值稅申報(bào)主標(biāo)32欄期末未繳稅額為負(fù)數(shù),可以抵減下期稅額嗎
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2024-12-18
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,如果第四季度開票收入超過30萬元,那是不是就沒有免稅銷售額? 老師:是的,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬,那我這160萬全額核算增值稅,不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
(一)目的:練習(xí)無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購入某項(xiàng)專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計(jì)分錄
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2023-12-06
租入不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生的改擴(kuò)建支出,其進(jìn)項(xiàng)稅是一次性抵扣,還是分期抵扣
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2018-08-28
老師您好,前期預(yù)繳的稅額沒有抵減完,后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎?
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2020-06-05
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不足抵扣部分留抵扣稅,具體賬務(wù)處理步驟是?
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2019-09-28
期末留抵稅額3萬8,稅率13%,全部抵扣掉是不是開票33w(價(jià)稅合計(jì))正好
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2023-03-16
手上有一些待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過期了。司是商貿(mào)企業(yè),有租金發(fā)票,有水電費(fèi)這些待抵扣過期了。該如何做賬務(wù)處理?
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2019-03-26
老師,我們是一般納稅人,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票當(dāng)期沒計(jì)算抵扣,直接入賬了。后期才計(jì)算抵扣的,這怎么做賬務(wù)處理?
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2023-12-10
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),預(yù)交企業(yè)所得稅期間,是否可以抵扣當(dāng)期發(fā)生的成本和費(fèi)用?年度匯算所得稅時(shí)候可以抵扣嗎?
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2021-07-09
老師,小規(guī)模納稅人期間有專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的,那轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)模期間收到的專票可以抵么?
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2020-07-27
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