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打官司,提預(yù)計(jì)負(fù)債300 敗訴要求陪500 2018年 借:營(yíng)業(yè)外支出300 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75 (老師這個(gè)分錄是這么寫(xiě) 還是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用?) 貸:所得稅費(fèi)用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借:以前年度損益調(diào)整75  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75(這個(gè)沖去年的 應(yīng)該是時(shí)沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅) 借:盈余公積 275*10%    利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 275*90%  貸:以前年度損益調(diào)整 275
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2020-10-23
你好,利潤(rùn)表里面,營(yíng)業(yè)外支出下面有個(gè)無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失,這個(gè)科目是什么情況下使用?長(zhǎng)期股權(quán)投資損失不是計(jì)入投資收益嗎
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2023-03-29
老師,17年支付的房租11900,一直沒(méi)有去代開(kāi)發(fā)票,可以入到19費(fèi)用嗎或者是營(yíng)業(yè)外支出?明年匯算調(diào)增
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2019-05-30
老師,17年支付的房租11900,一直沒(méi)有去代開(kāi)發(fā)票,可以入到19費(fèi)用嗎或者是營(yíng)業(yè)外支出?明年匯算調(diào)增
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2019-05-30
員工報(bào)銷(xiāo)工程開(kāi)支,公司多付了點(diǎn),我這入賬編寫(xiě)是借:工程施工,營(yíng)業(yè)外支出(多打部分),貸:銀行存款
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2019-05-07
老師,公司是一家渣土運(yùn)輸公司,是一般納稅人。車(chē)輛外出期間碰到人,賠償人家的醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目?費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
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2019-11-25
老師,以前年度購(gòu)買(mǎi)土地支付的稅費(fèi)中有滯納金,當(dāng)時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算做了調(diào)增,統(tǒng)計(jì)土地成本時(shí),需要把滯納金也考慮進(jìn)去嗎?要是需要考慮,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2022-02-06
老師想問(wèn)下,我小規(guī)模公司 不是要銷(xiāo)戶,我把前面的固定資產(chǎn)清理掉,賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出了,因?yàn)樵缙跁?huì)計(jì)把小件的東西都入固定資產(chǎn),如果幾百的或者一仟多的這些。。本來(lái)這些可以當(dāng)期費(fèi)用,結(jié)果做了固定資產(chǎn)。
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2023-08-17
老師,更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我可以這樣做分錄嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時(shí)借營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款,可以這樣做分錄嗎?
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2023-04-11
采購(gòu)20個(gè)杯子,48元一個(gè),入庫(kù),借:庫(kù)存商品960,貸:應(yīng)付賬款960,倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)用的是平均法,當(dāng)發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨,可是倉(cāng)庫(kù)打的退庫(kù)單出來(lái)這批貨的單價(jià)是38元,合計(jì)金額760元,這個(gè)差價(jià)怎么做分錄,借應(yīng)付賬款960,貸庫(kù)存商品760,貸營(yíng)業(yè)外支出200,這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來(lái)也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額,那又怎樣做分錄就是說(shuō)我們換回來(lái)的杯子是40個(gè)單機(jī)是24元一個(gè),金額是960這個(gè)又怎么做
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2017-05-03
請(qǐng)木木老師解答 老師快來(lái)幫我檢查分錄 我到底錯(cuò)在哪 我怎么算出個(gè)0 2018年 借:營(yíng)業(yè)外支出800 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債800 借:遞延所得稅資產(chǎn)200 貸:所得稅費(fèi)用200 2019年 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 800 貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出 200 借:以前年度損益調(diào)整200 貸:遞延所得稅資產(chǎn)200 借:所得稅費(fèi)用150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 借:盈余公積 0    利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0  貸:以前年度損益調(diào)整 0 1603098492830
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2020-10-27
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司損壞了農(nóng)民的果樹(shù),需要支付對(duì)方賠償費(fèi),這個(gè)賠償費(fèi)怎么入帳呢?然后這個(gè)賠償費(fèi)我需要向?qū)Ψ剿饕l(fā)票嗎? 有老師告訴我是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,需要發(fā)票才能稅前扣除。 但是農(nóng)民都沒(méi)有發(fā)票的呀去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎,代開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票呢??
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2019-10-08
老師,我公司經(jīng)法院調(diào)解賠償了給加盟商一筆賠款幾萬(wàn)元,2月份已做到營(yíng)業(yè)外支出,一季度已報(bào)報(bào)表。由于不想備案,想把這筆營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理呢,是這季度轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年報(bào)的時(shí)候納稅調(diào)增呢。
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2016-05-10
意外事故造成的存貨損失不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎 為什么火災(zāi)事故造成的庫(kù)存商品損失要計(jì)入管理費(fèi)用
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2024-01-03
假定某企業(yè)2022年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓國(guó)債取得凈收益520萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入120萬(wàn)元,與收入配比的成本2150萬(wàn)元,全年發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用410萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)支出120萬(wàn)元),管理費(fèi)用230萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出24萬(wàn)元),利息費(fèi)用170萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(其中公益捐款支出40萬(wàn)元),假設(shè)不存在其他納稅事項(xiàng),該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅(?。┤f(wàn)元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%=24×60%=14.4(萬(wàn)元),銷(xiāo)售收入的0.5%=15.6,按14.4萬(wàn)元稅前扣除可稅前扣除的管理費(fèi)用=230-24+14.4?
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2022-12-15
老師好 請(qǐng)問(wèn)我在對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行報(bào)損時(shí),應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用呀,要不要考慮稅額呢?
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2018-12-29
老師,工業(yè)企業(yè)盤(pán)虧查明屬于日常自然損耗的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?
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2015-10-14
留底稅額比賬上多一分錢(qián) 我要把它調(diào)成一樣 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 0.01貸:營(yíng)業(yè)外支出 0.01是這樣的嗎?
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2018-08-08
上年的營(yíng)業(yè)外支出錯(cuò)入到管理費(fèi)用科目,要怎么調(diào)正啊,憑證怎么做啊
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2018-05-15
我公司是運(yùn)輸單位 公司有柴油 取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已抵扣 有一村莊修公路 我公司贊助柴油2萬(wàn)多元(按成本計(jì)價(jià))贊助的柴油計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)老師,這部分油款的進(jìn)項(xiàng)稅額 我公司可以抵扣嗎
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2016-01-04