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老師,員工報(bào)銷出差費(fèi)用,共計(jì)一萬(wàn),機(jī)票行程單4000元,需要抵扣,機(jī)票這部分是單獨(dú)做分錄借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-機(jī)票費(fèi) 3800元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200,還是可以一起寫在差旅費(fèi)當(dāng)中借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)9800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200
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2020-06-05
首次購(gòu)進(jìn)稅控專用設(shè)備: ①購(gòu)入設(shè)備時(shí),借:固定資產(chǎn)等 貸:銀行存款等; ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 ——老師,請(qǐng)問(wèn)首次購(gòu)進(jìn)稅控設(shè)備的價(jià)款已全額沖減管理費(fèi)用,那么入的固定資產(chǎn)是后續(xù)是否需要計(jì)提折舊?
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2022-02-14
實(shí)際上報(bào)銷單據(jù)只要合理合法就行,根據(jù)實(shí)際需要分類,稅務(wù)對(duì)著方面管控很少是嗎
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2017-01-04
工人用自己的車去辦事,按2元/公里補(bǔ)貼,憑油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷,入管理費(fèi)用—車輛費(fèi),年報(bào)時(shí)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用哪一欄?
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2020-05-24
6、依據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,判定居民企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有( ) (2.5分) A.登記注冊(cè)地標(biāo)準(zhǔn) B.所得來(lái)源地標(biāo)準(zhǔn) C.經(jīng)營(yíng)行為實(shí)際發(fā)生地標(biāo)準(zhǔn) D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地標(biāo)準(zhǔn)
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2022-08-27
老師,我想問(wèn)一下,增值稅價(jià)外稅是怎么個(gè)理解法,為什么算成本不算增值稅呢,稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
去年末 上個(gè)會(huì)計(jì) 可能少計(jì)提增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個(gè)有辦法調(diào)嗎?該如何處理呢?
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2019-02-22
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。是否視同銷售貨物行為( )(是/否) (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專 用發(fā)票。該業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額()元 (3)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)人的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)人時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含 稅銷售收人10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。該業(yè)務(wù)采用的計(jì)稅方法(),增值稅額()元 (4)因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)人的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。該業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(
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2022-04-23
會(huì)計(jì)上按3年,稅法按5年,2013購(gòu)進(jìn)的,將2013,2014年多計(jì)提的,直接做賬務(wù)處理行嗎?借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整 75(萬(wàn)元) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)2015年匯算清繳直接調(diào)增2016年也是調(diào)增,2017年2018匯算清繳會(huì)計(jì)處理完了不管,,稅法調(diào)減就行了嗎
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2016-04-14
老師,換機(jī)油贈(zèng)送機(jī)油格,機(jī)油格怎么賬務(wù)處理?
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2019-09-16
小規(guī)模企業(yè),上季度有增值稅,但企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),現(xiàn)在要去行政稅務(wù)大廳補(bǔ),不知道去什么窗口辦理呢?
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2019-04-10
屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè),他有免增值稅業(yè)有不免增值稅的我該如何核算,賬務(wù)怎樣處理?
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2017-05-22
小微企業(yè):這個(gè)月總銷售收入1萬(wàn),稅務(wù)代開專用增值稅發(fā)票3000,自開手工普通發(fā)票1000,會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對(duì)嗎?還有計(jì)稅銷售額是不用管是否有沒(méi)有開票,也不管是手工開票還是稅務(wù)代開專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15
老師,你好我們是建筑行業(yè)被掛靠單位如何做內(nèi)賬,例如項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們單位,內(nèi)賬收一筆工程款100萬(wàn),付材料人工95萬(wàn),扣項(xiàng)目經(jīng)理管理費(fèi)用1萬(wàn),企業(yè)所得稅2萬(wàn)。在轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理2萬(wàn)。這樣的情況下如何賬務(wù)處理
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2021-10-23
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有( ?。?。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-08
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有( ?。? A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-03-20
工會(huì)等備金因政策原因,退回給小微企業(yè),是直接沖減管理費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)外收入?
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2021-02-02
12月1日, 田公司與乙公司簽訂預(yù)付款方式購(gòu)料合同, 材料價(jià)款總計(jì)10萬(wàn)元,當(dāng)日以匯兌方式支付80%; 12月 25日,收到乙公司發(fā)來(lái)材料并入庫(kù),增值稅專用發(fā)票注 明價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)0.3萬(wàn) 元,所欠貨款以銀行存款支付 (分錄)
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2021-11-08
建筑行業(yè)中小企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣不用分工程項(xiàng)目,同一個(gè)公司可以混抵銷項(xiàng),這樣可以嗎?
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2021-07-29
題庫(kù)里年終結(jié)算業(yè)務(wù)11 報(bào)銷的汽油費(fèi)一個(gè)是銷售費(fèi)用-燃料費(fèi)和管理費(fèi)用-燃料費(fèi),為什么答案里都?xì)w集為管理費(fèi)用-燃料費(fèi)?
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2015-01-07