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老師,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個(gè)月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個(gè)科目是不是做錯(cuò)了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請(qǐng)說明我哪里做錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時(shí)候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
你好老師,建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計(jì)入未交增值稅
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2020-03-21
稅控維護(hù)費(fèi)330元,發(fā)生時(shí)記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候,得記貸方吧?
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2017-04-10
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬,個(gè)稅1萬,扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬,計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務(wù)代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)已回,增值稅已交,會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:應(yīng)收賬款 530 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應(yīng)收賬款 530 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
本月進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個(gè)3級(jí)科目永遠(yuǎn)沒有沖減
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2019-04-10
我公司上月13稅率銷項(xiàng)稅額1792.95,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額1.86,無進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項(xiàng)稅,未確認(rèn)收入。另一個(gè)問題,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還用做一筆分錄把留底的稅計(jì)入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)?^_^
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2022-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí),賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請(qǐng)問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項(xiàng)稅,稅控盤發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢,賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對(duì)一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
有12月份應(yīng)納稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請(qǐng)問老師:本月末增值稅,銷項(xiàng):1000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?謝謝!
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2019-08-06
那對(duì)于一般納稅人,稅盤抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06