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銷售額未達(dá)到30萬免增的增值稅是要怎么做會(huì)計(jì)處理,季度報(bào)的,那是要第三季度結(jié)轉(zhuǎn)到借.應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入
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2019-04-17
我公司上月13稅率銷項(xiàng)稅額1792.95,簡易計(jì)稅稅額1.86,無進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項(xiàng)稅,未確認(rèn)收入。另一個(gè)問題,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還用做一筆分錄把留底的稅計(jì)入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)?^_^
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2022-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí),賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
請(qǐng)問老師:本月末增值稅,銷項(xiàng):1000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?謝謝!
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2019-08-06
有12月份應(yīng)納稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
那對(duì)于一般納稅人,稅盤抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請(qǐng)問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項(xiàng)稅,稅控盤發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢,賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對(duì)一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
老師,請(qǐng)教一下:我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬,個(gè)稅1萬,扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬,計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
老師,我單位銷項(xiàng)有一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅,和免稅項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個(gè)科目核算,其中做過增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務(wù)代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)已回,增值稅已交,會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:應(yīng)收賬款 530 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應(yīng)收賬款 530 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí),將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò),由于上月未交增值稅,這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
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2017-05-09
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份,也就是說能否每兩個(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當(dāng)月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬元,在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個(gè)月有需要繳納稅款1萬元,我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬元稅款,收到稅務(wù)抵減通知書,我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢?
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09