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老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)?^_^
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2022-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí),賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
請問老師:本月末增值稅,銷項(xiàng):1000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?謝謝!
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2019-08-06
有12月份應(yīng)納稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
那對于一般納稅人,稅盤抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項(xiàng)稅,稅控盤發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢,賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
老師,請教一下:我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
增值稅未申報(bào)或未必對
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2021-01-04
增值稅未申報(bào)或未比對
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2022-04-07
增值稅未申報(bào)或未比對
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2022-10-26
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15,但是這個(gè)月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢?
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2018-11-01
老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票,如何做會計(jì)分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時(shí)候直接代扣了增值稅附加稅了,這個(gè)附加稅也是先計(jì)提后支付對吧老師
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2021-02-20
本月進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個(gè)3級科目永遠(yuǎn)沒有沖減
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2019-04-10
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬,個(gè)稅1萬,扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬,計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
這個(gè)月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負(fù)數(shù),且當(dāng)月已繳稅,又有留底
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出是為什么
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2020-07-04