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老師,請(qǐng)問下2018年凈利潤(rùn),2020年準(zhǔn)備把18年的利潤(rùn)分配出來,但是不想交那么多個(gè)人所得稅,2018年的場(chǎng)地租金的發(fā)票放在現(xiàn)在開出來然后直接少交分配利潤(rùn)的所得稅可以嗎
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2020-03-18
老師,一項(xiàng)資產(chǎn)賬面和稅法不一致,產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債1.4萬(wàn),稅率25%,對(duì)凈利潤(rùn)的影響如何計(jì)算
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2020-07-23
請(qǐng)問什么是稅后利潤(rùn),超過5年是什么意思 稅后利潤(rùn)就是交納了所得稅之后的凈利潤(rùn)是指季度所得稅,還是年度所得稅去彌補(bǔ)超過5年的虧損
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2016-04-26
企業(yè)所得稅報(bào)表中的利潤(rùn)總額是凈利潤(rùn)呢老師
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2021-01-14
為啥季度所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額金額不一樣
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2021-10-28
老師,1-6月利潤(rùn)總額是100萬(wàn),企業(yè)所得稅20萬(wàn),凈利潤(rùn)80萬(wàn),公司讓預(yù)測(cè)1-1凈利潤(rùn),我現(xiàn)在想計(jì)所得稅費(fèi)用,1-12月利潤(rùn)總額是200萬(wàn),是直接用200*0.25=50萬(wàn)算出來所得稅嗎,那這樣1-6月的計(jì)提那所得稅20萬(wàn)還要考慮嗎,要加上嗎
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2021-06-21
國(guó)債每年的利息收入能免企業(yè)所得稅,那在出售國(guó)債時(shí)利息收入又能扣除,那國(guó)債的利息收入是不是就免了兩次企業(yè)所得稅???
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2022-07-18
老師,問一下,我們單位為員工支付的交通補(bǔ)貼、午餐補(bǔ)貼和通訊補(bǔ)貼是否屬于職工福利費(fèi)? 不是計(jì)算在工資內(nèi)的 ,用什么方法可以讓員工避繳個(gè)人所得稅?
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2015-12-24
如果公司的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)的話,企業(yè)想繳納一點(diǎn)企業(yè)所得稅,那繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是根據(jù)什么算出來的???
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2018-08-16
職工福利費(fèi)要與工資合并繳納個(gè)人所得稅,那需要在工資表中體現(xiàn)嗎
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2019-01-17
所得稅有預(yù)警稅負(fù)率嗎?如果有的話是多少合適
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2017-08-08
利潤(rùn)率=(收入-成本-期間費(fèi)用)/收入; 收入費(fèi)用率=期間費(fèi)用/收入; 所得稅貢獻(xiàn)率=企業(yè)所得稅/收入; 流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)率=增值稅稅負(fù)率=增值稅/收入; 整體稅負(fù)率=(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+個(gè)稅+企所稅+印花稅+城建稅+房產(chǎn)稅+教育費(fèi)附加+地方教育費(fèi)附加)/收入; 以上財(cái)務(wù)指標(biāo)的正常值范圍是多少? 我司為銷售直播視頻設(shè)備的公司。
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2022-07-25
利得包括直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)的利得和直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得。 損失包括直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)的損失和直接計(jì)入所有者權(quán)益的損失。 那為什么影響利潤(rùn)金額(利潤(rùn)包括收入減去費(fèi)用后的凈額、直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)的利得和損失等)的不包括【直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得或損失】
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2020-03-24
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)交的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是俺他本月的利潤(rùn)總額來算的嗎?他交的稅率是百分之五
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2018-11-06
一個(gè)公司變更了法人,未分配利潤(rùn)3000,那么舊法人要交個(gè)人所得稅嗎?稅金怎么算?稅率是多少?
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2019-05-14
月底報(bào)表出來了,利潤(rùn)總額1.2萬(wàn),稅率百分之二十五,請(qǐng)問企業(yè)所得稅怎么做憑證,做到那個(gè)月?
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2016-09-05
兩個(gè)合伙人開辦的合伙企業(yè),收入減去支出以后收入減去支出以后,利潤(rùn)是200萬(wàn),然后各自分得100萬(wàn),想問一下他們每個(gè)人分得100萬(wàn)時(shí)候交納多少的個(gè)人所得稅?這個(gè)個(gè)人所得稅的稅率是不是我們所說的工資的九級(jí)累進(jìn)稅率?他是按照銷售收入按照核定率。核定稅率以后乘以他的那個(gè)百分之三十五的稅率。這個(gè)百分之十,有誰(shuí)來核?
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2018-04-26
紅星公司是一家生產(chǎn)家電的股份制企業(yè),適用的所得稅稅率為25%。2019年6月,該公司按應(yīng)納稅所得額計(jì)算的上半年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為50萬(wàn)元。要求: (1)指出本案例的稅種、納稅人征對(duì)象計(jì)依據(jù)和稅率。 (2)本案例的稅種按稅負(fù)是否轉(zhuǎn)嫁分類,屬于哪類稅?按計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)分類,又屬于哪類稅?
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2022-03-23
兩個(gè)問題第一個(gè)問題那個(gè)2000萬(wàn)元的債券到2100萬(wàn)元,的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債,是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎?第二問題,2016年選擇遞延所得稅稅率,我聽課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率,遞延所得稅用未來期間轉(zhuǎn)回的稅率,那比如16年初可抵扣的1200,17年轉(zhuǎn)回200,剩余余額18年轉(zhuǎn)回,那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算,用200是不是應(yīng)該用15%,剩余用用25%。
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2019-08-22
1、某企業(yè)2013年發(fā)生虧損20萬(wàn)元,2014年盈利12萬(wàn)元,2015年虧損1萬(wàn)元,2016年盈利4萬(wàn)元,2017年虧損5萬(wàn)元,2018年盈利2萬(wàn)元,2019年盈利為38萬(wàn)元。則該單位2013~2019年總計(jì)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為(適用的企業(yè)所得稅稅率為25%)
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2020-06-16