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老師晚上好!我公司是小規(guī)模納稅人,2018年收到政府部門撥付的項目試點專項資金30萬元,記入遞延收益科目,現(xiàn)在通過了結(jié)題驗收確認,可以將這筆資金轉(zhuǎn)為收入了,請問老師我是直接轉(zhuǎn)其他收益嗎?
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2021-01-18
老師,你好!稅務(wù)說我公司符合增值稅加計抵減政策,讓修改了增值稅報表,但我公司還有很多留底稅。那加急抵減的增值稅怎么做會計處理核實?可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減 貸:遞延收益
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2021-11-25
老師,你好,我想問下,我們是國企,政府有發(fā)文讓我們給租戶免半年租金,有些已經(jīng)交了租金,需要退,有些不要求退,就順延半年,有些還沒有交租金,我們已經(jīng)怎么處帳呢? 是先收了租金,才收到文件免租
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2022-12-12
請問下,我不理解就是用年初的利潤總額加上本年發(fā)生的?為什么不考慮年初的遞延所得負債,資產(chǎn)呢?不應(yīng)該是年初利潤總額-(遞延所得稅)=凈利潤嗎?
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2019-05-07
[圖片]老師好,實務(wù)所得稅~負債的,這題最終產(chǎn)生遞延資產(chǎn),那應(yīng)納稅所得額應(yīng)該調(diào)減600嘛?如果是資產(chǎn)類題目,產(chǎn)生遞延資產(chǎn),應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增對嗎?
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2022-04-10
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
某企業(yè)擬購買一臺設(shè)備,采用現(xiàn)付方式,其價款為40萬元,延期5年后付款,則價款為45萬元,設(shè)5年期存款年利率為3%,試問現(xiàn)付同延期付款比較哪個有利?
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2022-08-08
老師,我們是初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備報稅盤是720,服務(wù)費是330,該怎么做會計分錄,折舊是按幾年計提,有沒有凈殘值,遞延稅款就是遞延收益嗎?
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2015-04-28
甲是母公司,乙是子公司,子公司存貨的賬面與公允不一致的時候,為啥在編制合并報表日會產(chǎn)生遞延所得稅?這個遞延所得稅是集團的嗎,還是子公司的
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2020-07-02
現(xiàn)在的政策是啥政策了
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2019-04-10
老師 六稅兩費在2022年 第一季度交的六稅兩費還能退嗎? 根據(jù) “財政部 稅務(wù)總局公告2022年第10號”,以及“國家稅務(wù)總局公告2022年第3號”政策規(guī)定,納稅人符合條件但未及時申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠的,可依法申請抵減以后納稅期的應(yīng)納稅費款或者申請退還。請您確認情況并及時辦理。
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2022-04-17
什么是行政訴訟、行政復(fù)議、行政行為、裁決,什么區(qū)分?
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2022-04-11
老師,我湖北的,我們發(fā)票綜合服務(wù)平臺出問題了,增值稅延期到4.17,請問老師,哪我們附加稅是不是也一起延期???不然增值稅沒搞定,附加稅做不了啊
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2020-04-15
技術(shù)入資完之后進行個人所得稅的遞延納稅,可以遞延到股權(quán)轉(zhuǎn)讓時再繳納個稅。如果公司沒有產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓直接進行注銷,是否還需要繳納這筆個稅
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2021-03-01
某工程項目現(xiàn)需投入 3 億元,如延期一年,建設(shè)投入將增加 10%。假設(shè)利率是 5%,則延遲造成投入現(xiàn)值增加額為( )。具體是怎么計算的,涉及財管哪些知識點
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2024-09-05
老師您好,商業(yè)承兌匯票的付款人對見票即付或者到期的票據(jù),故意壓票退票拖延支付的,按照拖延支付的期間,應(yīng)按每日票據(jù)金額多少來罰款呢?
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2020-04-30
老師,這道題的答案,為什么是遞延所得稅資產(chǎn)的貸方發(fā)生額增加所得稅費用呢?“遞延所得稅資產(chǎn)”不是資產(chǎn)性質(zhì)的科目么,應(yīng)該是借方表示增加呀
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2019-02-14
遞延所得稅分錄是做在當年還是明年匯算清繳的時候啊,比如企業(yè)18年提了壞賬,那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費用的分錄是做在18年,還是19年啊,
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2018-12-29
老師會計實務(wù)綜合題有所得稅的問題,遞延所得稅。但是題目中沒給所得稅稅率。我算遞延所得稅數(shù)的時候沒乘以稅率。分錄寫對了。數(shù)錯了給分嗎?
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2022-09-11
公允價值變動只有120萬,120萬乘以所得稅率影響遞延所得稅負債入,但賬面價值與計稅依據(jù)差額是188萬,那剩下的是怎么影響遞延所得稅負債的
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2019-12-22