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工程所屬地預(yù)交了稅款,并開了經(jīng)營地涉稅事項反饋表,是不是就算外經(jīng)證已核銷了
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2018-12-29
年薪20萬,三個老人贍養(yǎng),一個子女教育,首套房房貸,已納稅6000,還需交多少個人所得誰
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2022-02-23
老師好,我單位工程已交付使用,現(xiàn)在單獨報監(jiān)理費,請問是計入在建工程還是做費用
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2019-12-19
我是一般納稅人,17年12月我開了一份發(fā)票,當時已經(jīng)入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯誤重新開了一份負數(shù)發(fā)票,之后又開了一份正數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫的 借:以前年度損益調(diào)整30000 已交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5100 貸:應(yīng)收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤 30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 已交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5100 這樣寫分錄對不對?
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2018-04-10
老師你好,請問下進項能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎? 我們有個工程前期開票280萬,進項180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進項,收回前期100萬進項,前期的100萬進項可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 會計分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認證也不存在什么留底,我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢?做內(nèi)賬的
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2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作啊?
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
老師,個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報,我是在網(wǎng)上申報的
1/237
2019-05-22
上個月開的專票稅點開錯了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
1/747
2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在想補交差價,需要怎么辦?
1/771
2019-01-26
前三季度虧損,第四季度盈利,所得稅已交,為什么匯算清繳的時候所得稅會出現(xiàn)負數(shù)?
2/492
2020-04-14