国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-10 09:27

正數(shù)發(fā)票 還是要做  借:應(yīng)收賬款 35100 貸:以前年度損益調(diào)整 30000 已交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5100  
再做  借:以前年度損益調(diào)整  30000   貸:利潤分配--未分配利潤

張艷老師 解答

2018-04-10 09:34

你好!這樣寫分錄不對。您這種情況屬于前期差錯更正,但是對損益沒有影響,只是發(fā)票紅沖后重開,只須一條分錄: 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  5100 
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  -5100

紫怡 追問

2018-04-10 09:35

老師,那一正一負就對沖了,是不是前年度損益調(diào)整就不用轉(zhuǎn)為分配利潤了?另外跨年的分錄調(diào)整  營業(yè)外收入是不是也要通過前年度損益調(diào)整這個科目?

張艷老師 解答

2018-04-10 09:37

1、是的 
2、是的,因為是損益科目,所以要通過以前年度損益調(diào)整科目

紫怡 追問

2018-04-10 09:38

老師,你的意思是負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票粘在一起,寫    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5100 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -5100            這樣一筆分錄就可以了嗎

張艷老師 解答

2018-04-10 09:41

您好

紫怡 追問

2018-04-10 09:52

另外一個老師說,這種屬于前期差錯更正,寫一筆分錄就可以  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5100 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -5100                這樣可以嗎?

張艷老師 解答

2018-04-10 09:56

可以的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
正數(shù)發(fā)票 還是要做 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:以前年度損益調(diào)整 30000 已交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5100 再做 借:以前年度損益調(diào)整 30000 貸:利潤分配--未分配利潤
2018-04-10 09:27:27
一般納稅人?申報的對嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)加稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 14:45:11
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費。
2022-03-01 09:09:29
你好;? ? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 ; 借? ?以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配 -未分配利潤? ?
2022-02-23 15:22:57
你好,這個一般沒有什么問題
2021-02-28 16:58:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...