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應(yīng)繳稅費-未交增值稅在借方是負數(shù)金額是代表上月留底進項稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24
老師好, 請核實你公司或者你代賬的公司2季度開票數(shù)額是否達到30萬起征點,如果沒有超過30萬元的企業(yè)今天務(wù)必去大廳領(lǐng)購專票自開或代開增值稅專用發(fā)票(增值稅款500元以上)確保你公司有入庫稅款。這是讓干嘛?
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2023-06-29
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù),這個增值稅全額填報交稅,但這部分不是我們的收入,看您寫了收到時計入其他應(yīng)付款,這樣增值稅申報表的收入和利潤表利潤表就不一致啦?不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
你好,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的區(qū)別,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票有哪些類型,比如是增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票或者代開發(fā)票,銷售發(fā)票一般哪些單位可以開具?
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2019-07-09
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當時扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬,我的附加稅是不是也要申報繳納?
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2018-07-11
?請問老師,小規(guī)模,上個月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對方,不知對方是否驗證?,F(xiàn)欲退款,請問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張增值稅專用發(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶,在7-9月份時間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
請問代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費,作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎?
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2019-08-02
老師,請問我公司第二季度稅務(wù)代開發(fā)票金額是18萬元,稅控開具的金額是5000元,增值稅小規(guī)模申報表應(yīng)該填哪幾欄?謝謝!
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2019-07-10
單位去國稅發(fā)票給別的單位,取得發(fā)票時已經(jīng)繳納了增值稅,那么賬務(wù)和報稅分別怎么處理的(涉及到所得稅)?
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2017-02-05
#r提問#老師,我們跟個人簽訂運輸協(xié)議,汽運一批貨物,現(xiàn)在個人到稅務(wù)局代開運費發(fā)票,發(fā)票上顯示不交增值稅,想問下發(fā)票能用嗎?什么情況下代開不交增值稅只交個人所得稅?這和小規(guī)模納稅人的稅率是1%有什么區(qū)別?
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2020-03-19
想請教你一個問題:外出經(jīng)營的公司,發(fā)票稅務(wù)局已代開,增值稅和附加稅已交,那增值稅的申報表如何填列?我怎么填都申報不成功
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2017-01-14
老師:小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
老師,我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說稅務(wù)局開錯那張算了,就當錢丟了,那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求: (1)計算B廠代收代繳的消費稅。 (2)計算B廠的增值稅銷項稅額。 (3)計算A廠的應(yīng)納消費稅。 (4)計算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
小規(guī)模,季度報稅,上月代開一張77000專票,季度沒有超過9萬,只是預(yù)繳增值稅,這個月申報附加稅時怎么要繳稅呢,增值稅申報都是0
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2017-10-12
小規(guī)模代開發(fā)票 當月作廢 當時扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請問是正常做會計分錄嗎?城建稅計提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11