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小規(guī)模納稅人開具增值稅發(fā)票免交增值稅,增值稅可以直接計(jì)入收入嗎?
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2020-04-09
小規(guī)模增值稅一個(gè)季度沒有超30萬,免交增值稅,轉(zhuǎn)出增值稅如何寫分錄?
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2020-05-07
本月不交增值稅,還用交所得稅嗎?
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2018-09-13
應(yīng)交未交增值稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
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2018-12-27
老師,交增值稅,也要交其他的稅嗎?
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2016-12-18
本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) ,本期 未交增值稅借方余額 什么含義?本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不要交增值稅,本期 未交增值稅借方余額 什么含義?
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2018-03-23
,小規(guī)模企業(yè)開普票2萬,自開專票2萬,現(xiàn)在一月收入不超過3萬不交增值稅,除了那2萬交增值稅,普票的2萬要交增值稅嗎
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2019-04-02
1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計(jì)提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
甲公司為一般納稅人,收到投資者投入原材料,合同約定價(jià)值50萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額8萬元,另支付運(yùn)雜費(fèi)2萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額0.2萬元,則甲公司收到原材料時(shí)會計(jì)分錄怎么做?
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2019-02-13
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
意思是說分錄是錯(cuò)誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
想請教一下,在實(shí)際工作中,應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金,和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別,這兩個(gè)科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請問老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時(shí),用哪個(gè)科目?
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2015-08-26
房開公司預(yù)交稅款,預(yù)交的增值稅是收的錢除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來做
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2020-10-07
老師好,有老師告訴我,“需要交稅情況下,才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅有貸方余額;不交稅情況下,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增交增值稅科目有借方余額”,這句話中的“需要交稅”的情況下,一般納稅人是按月交稅,那么每月得轉(zhuǎn)到未交增稅,如果是小規(guī)模按季交稅,只要每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次。(當(dāng)有留抵的情況下,未交增值是借方余額,也不用交稅),對的嗎?謝謝老師。
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2018-11-04
增值稅會計(jì)分錄這樣做對嗎? 賣貨, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 購貨, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 月底計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,可是最近看群里,把沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會計(jì)分錄是什么。繳稅時(shí)怎么做分錄
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2019-09-26