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老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
你好老師,建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
稅控維護費330元,發(fā)生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導期的一般納稅企業(yè)在轉出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉到未交增值稅,轉的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內賬上多14000元。我內賬上結轉未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內賬上應交的增值稅和外賬上應該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進項稅多產(chǎn)生的原因有二個:一是有住宿票是內賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產(chǎn)內賬上沒把進項稅分出來。
2/1015
2021-09-30
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結轉過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師,關于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
4/1920
2020-11-03
小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做?
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2023-05-16
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅,又或者是本來有應交未交的增值稅,由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結轉增值稅的分錄嗎?
2/482
2019-07-01
增值稅未申報或未必對
1/212
2021-01-04
增值稅未申報或未比對
1/479
2022-04-07
增值稅未申報或未比對
1/753
2022-10-26
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進項稅,結轉未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
1/197
2021-04-17