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老師,本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進(jìn)項稅額 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借:留底進(jìn)項稅額 未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額
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2020-06-03
你好,不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
你好老師,建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
稅控維護(hù)費330元,發(fā)生時記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認(rèn)收入。另一個問題,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個數(shù)?^_^
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2022-01-12
進(jìn)項稅額被轉(zhuǎn)出補繳增值稅怎么記賬?進(jìn)項轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時,賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
有12月份應(yīng)納稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師:本月末增值稅,銷項:1000,待認(rèn)證進(jìn)項稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?謝謝!
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2019-08-06
那對于一般納稅人,稅盤抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅,稅控盤發(fā)票總計比稅務(wù)系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢,賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因為后面10、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
老師,請教一下:我公司這個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),按季度未達(dá)到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2023-05-16
老師,我單位銷項有一般計稅,簡易計稅,和免稅項目,應(yīng)交稅費_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個科目核算,其中做過增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
增值稅未申報或未必對
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2021-01-04