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老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上,如果稅款所屬期間為4-6月,那本年累計(jì)金額是不是填1-6月的累計(jì)金額啊?
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2020-04-03
這個(gè)月做季度企業(yè)所得稅申報(bào),所屬期限是2018.10-12月,這個(gè)季度有企業(yè)所得稅需要交,那有一行以前年度虧損,就是2017年虧損的可以抵減吧?
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2019-01-01
總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅比例表應(yīng)納稅所得稅額是填18年1-4季度的嗎?在19年匯算清繳的時(shí)候
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2018-12-29
今年12底本年利潤(rùn)是76430.1元,交企業(yè)所得稅司是19107.53元,計(jì)提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)是57322.57對(duì)嗎?
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2018-01-09
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎? 或者賬目在年中提前結(jié)束,那么這個(gè)項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-12-22
對(duì)企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
老師好,企業(yè)上年沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎
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2023-03-06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,多去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅如何調(diào)整
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2023-01-06
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,24年底公司暫估成本,25年開(kāi)不進(jìn)來(lái)這么多,那通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤(rùn),這樣是不是需要去手動(dòng)改一下24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)表,企業(yè)所得稅季報(bào)不動(dòng),匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
5月所得稅匯算的時(shí)候補(bǔ)繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
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2024-08-23
如果滿足有一條:年納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納?
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2021-03-24
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)得稅年度申報(bào)表的農(nóng)、牧、漁、林免企業(yè)所得稅填那個(gè)表啊
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2023-03-14
某公司計(jì)算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下: (1)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為90萬(wàn)元; (2)取得國(guó)債利息收入10萬(wàn)元; (3)可抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損15萬(wàn)元; (4)計(jì)提減值準(zhǔn)備8萬(wàn)元。 注:減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)?zhí)盍邢卤?答案單位為元,例10萬(wàn)元寫(xiě)作100000 項(xiàng)目 利潤(rùn)總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補(bǔ)以前年度虧損 第三空 計(jì)提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率(%) 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
2022年,一般納稅人,高新企業(yè),小微企業(yè),三項(xiàng)條件都滿足,企業(yè)所得稅稅率是多少?與一般納稅人小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率是否不同?
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2022-02-13
申報(bào)年報(bào),20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅,退-14,911.00元所得稅,20年12月應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-05-06
老師,1.個(gè)體戶需要做工商年報(bào)嗎? 2.,3月前開(kāi)的票,個(gè)體戶季度45萬(wàn)內(nèi)免稅,還要做成本沖嗎?4月份超45萬(wàn),算利潤(rùn)交所得稅時(shí)用減去45萬(wàn)收入嗎?
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2022-04-23
老師,之前所得稅預(yù)繳了300多,年報(bào)里最后應(yīng)該退回這300多,稅局老師打電話說(shuō)不退了,要修改下報(bào)銷,該怎么修改
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2022-07-28
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 19行為負(fù)數(shù),但是我有以前年度虧損金額,為什么填不上去?
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2018-05-29
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 19行為正數(shù),但是我有以前年度虧損金額,為什么填不上去?
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2021-04-10
請(qǐng)問(wèn)我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話,請(qǐng)問(wèn)是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢?
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2019-10-30