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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是這樣做分錄嗎?如果計(jì)入營業(yè)外收入,增值稅申報(bào)表里按無票收入申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)入營業(yè)外收入,這樣會(huì)造成報(bào)表和增值稅申報(bào)的收入不一致的情況吧? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2023-04-17
供應(yīng)商發(fā)生失控票,銷售方稅局要求銷售方先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,銷售方增值稅申報(bào)表如何填,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求帳務(wù)分錄怎么做,哪些附件?
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2017-09-07
老師你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎樣交增值稅稅負(fù)?怎樣填報(bào)?(增值稅申報(bào)表一鍵獲取抵扣后還有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額)
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2020-05-15
上個(gè)月開票,要繳納增值稅2500元,但是同時(shí)因?yàn)槭盏搅祟A(yù)收款項(xiàng),這一塊要預(yù)繳49000元增值稅,一共要繳納增值稅51500元。但是增值稅申報(bào)表上的預(yù)繳款項(xiàng)填寫49000元,其他正常填寫,最后要繳納的一共卻是46500元增值稅,這個(gè)表是這么填寫的嗎?還是另有其他填寫方法來顯示要繳納51500元增值稅?(如圖)
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2019-01-04
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表 零申報(bào) 是不是不用輸入數(shù)字 直接申報(bào) ,我數(shù)字填不進(jìn)去
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2016-10-08
園林綠化公司,如果在別的城市預(yù)繳納增值稅,那么當(dāng)開具發(fā)票時(shí),增值稅申報(bào)表怎么體現(xiàn)?
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2019-09-12
老師,我們私募證券基金產(chǎn)品買賣股票產(chǎn)生的投資收益需要繳納增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填呢?這個(gè)需要確認(rèn)為無票收入嗎
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2022-07-11
小規(guī)模增值稅申報(bào)表21行顯示我這月開的發(fā)票稅額2000多,22行顯示負(fù)數(shù)2000多,我這個(gè)月沒別的收入,我直接保存,不讓保存,提示第二行填這個(gè)月開票的不含稅的金額,這種情況怎么處理呢?
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2018-01-06
老師好,我想咨詢一下招收退役軍人增值稅減免6000元,原來增值稅應(yīng)交16000元,減免后只需交10000元,1、那附加費(fèi)是按16000元基數(shù)交還是1萬元基數(shù)交 2、增值稅申報(bào)表減免的6000元是不是填在23行應(yīng)納稅額減增額欄內(nèi) 3、減免的6000元如何做分錄
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2019-09-17
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,本季度稅率不一樣,但是整體未超過30萬,1%和3%的稅額分別怎么填寫?
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2020-03-31
在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,代開專票一欄填不進(jìn)去,說未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)要怎么填啊
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2019-01-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)表上面有未開票收入這一欄嗎?
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2018-11-30
老師,咨詢一下,小規(guī)模享受1%增值稅優(yōu)惠政策,在增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)計(jì)算2%減免時(shí)候,減免之后,應(yīng)交稅款和稅控盤差幾角錢,需不要把2%減免計(jì)算額修改一下,讓應(yīng)納稅額和稅控盤里稅額保持一致?
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2022-01-25
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
老師 10月份報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,即征即退那里忘記填寫了,11月份報(bào)稅能不上嗎
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2016-11-04
老師,外貿(mào)和生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)橥硕惪梢院竺嬖路萃?,所以我們每個(gè)月的增值稅還是要正常申報(bào)嗎?
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2022-02-09
請(qǐng)問增值稅留抵退稅 如果4月有稅 5月發(fā)生留抵 后期連續(xù)六個(gè)月都有留抵 可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-05-14
#提問#,老師我的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒有填寫,這樣會(huì)有影響嗎,我需不需要作廢申報(bào),重新申報(bào)增值稅呀
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2018-12-13
開票系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,可以全額抵扣增值稅,這個(gè)月沒有抵扣,那在網(wǎng)上申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)要不要先 申報(bào)呢?
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2018-11-14
留抵退稅如何填寫申報(bào)表
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2018-10-09