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老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2024-03-25
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個(gè)摘要怎么寫(xiě)?
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2020-01-10
老師,建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
老師您好,公司低價(jià)虧損賣車,會(huì)計(jì)分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營(yíng)業(yè)外支出賬戶: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會(huì)計(jì)分錄,但是有個(gè)問(wèn)題是賣車沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開(kāi)票收入,那我賬上沒(méi)有收入這個(gè)核算,怎么會(huì)和增值稅的申報(bào)表相匹配呢?
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2024-08-29
6月份免稅金額多計(jì)提了,普票有開(kāi)1%的發(fā)票,我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的,現(xiàn)在有二個(gè)問(wèn)題:一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000,做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計(jì)提了2000了。現(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來(lái)做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000,貸:營(yíng)業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師。因?yàn)槎惪卦O(shè)備的380元全額抵扣,我做了分錄 借:未交增值稅380 貸:應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計(jì)提本月增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時(shí)候 這個(gè)數(shù)值 是銷-進(jìn)-380 后計(jì)提的數(shù),還是說(shuō),就直接計(jì)提銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的數(shù)
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2016-01-06
老師您好,我從開(kāi)發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄:1、開(kāi)發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬(wàn) 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn),貸:銀行存款8萬(wàn)。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn)。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬(wàn),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬(wàn)。中間還有沒(méi)有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄?麻煩了?。?/span>
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2020-07-22
什么情況下交增值稅?沒(méi)有開(kāi)票要交嗎?
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么?謝謝
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2022-07-09
民非學(xué)校,交不交增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-03-01
交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的同時(shí)交增值稅嗎
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2016-01-11
補(bǔ)交稅款報(bào)表咋樣填寫(xiě)增值稅補(bǔ)交的
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2017-11-13
那這部分只交了增值稅,地稅怎么交呢?
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2017-03-23
增值稅是在地稅系統(tǒng)里交么?怎么交?。?/span>
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2018-10-06
個(gè)稅返還收入要交增值稅嗎,交幾個(gè)點(diǎn)
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2020-04-01
開(kāi)電子票后對(duì)方要求交增值稅怎么交
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2022-11-14
老師好,免交增值稅要交企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-07
增值稅交的多交的少影響企業(yè)利潤(rùn)嗎
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2019-04-15
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的(贈(zèng)送,無(wú)償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行 然后我的問(wèn)題是:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09