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你好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?每月月末都把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行?
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2019-11-18
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)啊?
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2017-11-17
老師,公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度收入達(dá)到45萬(wàn)元,開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
為什么這兩個(gè)公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅)\\(1-消費(fèi)稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
老師,收到福利費(fèi)專票當(dāng)月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以。如果選擇認(rèn)證抵扣,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對(duì)
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2021-11-19
老師,您好,一般納科只,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣,導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒有這些余額,正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢,我現(xiàn)在是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底一次轉(zhuǎn)抵扣, 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2022-07-07
學(xué)員:我們建筑行業(yè),四川那個(gè)項(xiàng)目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來(lái)10萬(wàn),那邊預(yù)繳了2萬(wàn),我這邊只交8萬(wàn),分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬(wàn) 貸:預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬(wàn) 2. 附加稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點(diǎn),那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢? 當(dāng)月開票時(shí)已按票面入帳應(yīng)交增值稅, (開票時(shí)入賬, 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅) 到季末匯總,未達(dá)到起征點(diǎn),那帳面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
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2019-10-21
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差,如果是少申報(bào),計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多,營(yíng)業(yè)外支出的話,對(duì)方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
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2018-12-20
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項(xiàng)稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來(lái)的不一樣,因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了,我這樣是不是不對(duì)呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車間工人的保險(xiǎn)1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元(包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)),銷項(xiàng)稅1300元,福利費(fèi)不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對(duì)嗎?
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2017-10-21
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報(bào)一次,做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,申報(bào)扣款時(shí)直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào),在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
1/1005
2018-03-22
小規(guī)模季度報(bào)稅,季度開票35萬(wàn),是要交35萬(wàn)的增值稅還是說(shuō)只要交5萬(wàn)的增值稅?
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2019-01-27
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
2/1206
2022-01-16
單位是市政工程單位,沒有預(yù)交增值稅,本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào),用填嗎?
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2018-11-08
#提問(wèn)#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實(shí)際需交1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-28