老師,就是把畫線部分改為紅色字體部分,下面的答案還對嗎?
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2020-10-24
我是百貨超市,原來給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過8萬免稅,那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13
老師,營改增后房地產(chǎn)預(yù)收房款如何賬務(wù)處理呀 這個(gè)利潤表如何改的好看點(diǎn) 是不是應(yīng)該給主營業(yè)務(wù)稅金及附加里交的增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)里去,
房地產(chǎn)預(yù)收房款,要交3%的增值稅
這樣做對不
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2016-10-27
公戶備案是不是在三方里面綁定???怎么公戶備案?
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2019-10-12
我公司為小規(guī)模納稅人,2020年與客戶簽訂境外勞務(wù)分包合同200萬,開具20份增值稅免稅普通發(fā)票,但是沒有稅務(wù)備案,之前聯(lián)系我們本地稅務(wù)局征管科,說不用備案,現(xiàn)在征期無法申報(bào)增值稅,撥打12366說要備案,發(fā)票用完了,現(xiàn)在又無法領(lǐng)發(fā)票,有什么彌補(bǔ)措施?
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2021-01-07
老師。你好,請問一下銷售自產(chǎn)自銷的苗木都是免稅的,需要去稅務(wù)局備案么?如果是未開票收入,本身是免稅的,還需要單獨(dú)在未開票收入中進(jìn)行增值稅申報(bào)么?
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2020-06-30
財(cái)務(wù)管理學(xué)教授在下課之前給出兩個(gè)投資方案,供同學(xué)們選擇。方案一投資1元錢,下課時(shí)教授給學(xué)生¥1.5 方案二,投資10元錢,下課時(shí)教授給學(xué)生¥11 你會(huì)選擇哪個(gè)方案,你的判斷標(biāo)準(zhǔn)是NPV還是IRR
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2021-03-01
想知道21年初級在20年的基礎(chǔ)上做了哪些改版?具體到經(jīng)濟(jì)法哪些地方改版,實(shí)務(wù)哪些地方改了?
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2021-04-02
老師,一般納稅人,我在計(jì)提本月應(yīng)繳納的增值稅時(shí),不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而是直覺將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎?
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2020-03-25
老師 我們是綠化公司,設(shè)計(jì)費(fèi)是不是屬于營改增,如果開設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅呢?
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2016-03-15
第三方提供的貨物挑選服務(wù)是否屬于增值稅應(yīng)稅范圍? 能否開具增值稅發(fā)票?
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2015-11-20
某公司原有資本700萬元,其中債務(wù)資本200萬元(每年負(fù)擔(dān)利息24萬元),普通股
資本500萬元(發(fā)行普通股10萬股,每股面值50萬元)。由于擴(kuò)大業(yè)務(wù),需要追加籌資300
萬元。所得稅率為25%,有以下兩種方案可供選擇:
方案甲:全部發(fā)行普通股,增發(fā)6萬股,面值為每股50萬元。
方案乙:全部長期借款,利率為12%,利息為36萬元。
若公司的息稅前利潤為100萬元,公司應(yīng)該選擇哪種籌資方式(用每股收益無差別點(diǎn)法
進(jìn)行決策
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2022-12-24
老師好,請問租入的廠房改造費(fèi)80萬,怎么做賬?謝謝。
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2021-04-07
老師,稅改后,如果在4.1后可以開16%的票嗎?
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2019-03-27
請問污水處理廠的儲(chǔ)藥間與加藥間的水管改造費(fèi)用入哪個(gè)科目
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2020-12-02
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目月末有余額嗎?有的話應(yīng)該是借方還是貸方
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2020-05-11
為什么企業(yè)投資現(xiàn)金,借方不記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?而往企業(yè)投資非現(xiàn)金資產(chǎn),借方要記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?
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2019-12-23
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,請問我是不是不用交增值稅?。?/span>
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2020-04-14
月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
老師,科目余額表
應(yīng)交稅費(fèi)余額(貸方):252815.91,
應(yīng)交增值稅(貸方)340478.9,
進(jìn)項(xiàng)(借方)稅1224348.44,
銷項(xiàng)稅(貸方)1663503.18,
轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84,
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(借方)87622.99,
期初留底進(jìn)項(xiàng)(借方)142379.38
請問老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
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