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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-25 12:42

您好,您這是不規(guī)范的做法

QIび 追問

2020-03-25 12:43

這種做法不規(guī)范,但是也是可行的事嗎?

文老師 解答

2020-03-25 12:46

建議您還是按正規(guī)的做法做

QIび 追問

2020-03-25 13:24

QIび 追問

2020-03-25 13:25

那先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目可以嗎

QIび 追問

2020-03-25 13:26

每個月不做第三分錄,直接計提可以嗎

文老師 解答

2020-03-25 19:47

對的,是這樣做的,次月需要交稅的就做第三個分錄

QIび 追問

2020-03-26 12:29

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司支付的幾千塊錢的人工費(fèi)計入什么科目好?

QIび 追問

2020-03-26 12:29

可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎

文老師 解答

2020-03-26 12:44

具體是做什么的人工費(fèi)

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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