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這月交的稅控盤免費(fèi)如果留著抵增值稅,是不能做到管理費(fèi)用里嗎
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2018-07-14
取得勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)費(fèi),管理費(fèi)增值稅專用發(fā)票怎么做賬?
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2017-05-18
建筑裝修裝飾公司跨區(qū)經(jīng)營(yíng),需要辦理外管證嗎?需要預(yù)交增值稅嗎?
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2020-06-29
加油卡充值是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
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2020-07-20
加油卡充值記哪個(gè)分錄呢?
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2019-09-25
加油卡充值時(shí)和加油消費(fèi)怎么做賬?還有返利到油卡里,要如何做賬?
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2018-04-14
老師,請(qǐng)問(wèn)非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的無(wú)償借款有增值稅和所得稅上得風(fēng)險(xiǎn)嗎?具體怎么進(jìn)行稅務(wù)處理呢?
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2020-08-03
今年稅務(wù)檢查我本月補(bǔ)繳了2016年的增值稅和企業(yè)所得稅,還有地稅的附加稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???
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2017-10-24
稻蝦養(yǎng)殖企業(yè),請(qǐng)人機(jī)械耕田,機(jī)械插秧的款計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?現(xiàn)金流量選哪一個(gè)?
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2018-06-25
老師,請(qǐng)教一下,加油站的收入是不是要把開出去的增值稅普通票和增值稅專票加在一塊算收入?
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2016-11-26
老師,銀行扣的賬戶管理費(fèi)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2016-06-14
銀行收取的小額管理費(fèi)是用財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2023-07-11
農(nóng)業(yè)機(jī)械話管理局是實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位嗎?
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2019-10-29
增值稅的計(jì)算方法?
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2020-05-11
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有( ?。?。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-08
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有( ?。?。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-03-20
老師,您好!我在報(bào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,1-6月份 營(yíng)業(yè)收入:6663.37; 管理費(fèi)用:工資27000; 銀行存款利息:4.75(沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用) 營(yíng)業(yè)外收入:66.63(免收增值稅) 這樣在填寫申報(bào)表對(duì)嗎?
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2021-07-19
老師,批發(fā)和田玉需要交消費(fèi)稅嗎?
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2022-04-02
老師你好!金稅盤及維護(hù)費(fèi)抵增值稅時(shí)我是這樣做的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵稅—490; 借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款330,貸:管理費(fèi)用/維護(hù)費(fèi)抵減330。后來(lái)又做了減免稅款調(diào)整,具體分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820, 又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,按說(shuō)沒有余額了,但是我的應(yīng)交增值稅貸方還有820,如何處理?謝謝老師!小規(guī)模企業(yè)!
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2020-01-08
某企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)由于倉(cāng)庫(kù)管理員管理不善報(bào)損原材料20萬(wàn)元(不含稅),在產(chǎn)品60萬(wàn)元,在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%,該企業(yè)如何稅務(wù)處理?(該企業(yè)購(gòu)入材料的適用稅率為13%)
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2023-03-16