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老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
老師,我單位銷項(xiàng)有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個(gè)科目核算,其中做過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
增值稅未申報(bào)或未必對(duì)
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2021-01-04
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-04-07
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-10-26
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為( )萬(wàn)元。 A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為( )萬(wàn)元 A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
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2022-04-15
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅,7月需要繳納稅款1萬(wàn),8月留抵5000元,此時(shí)賬上未交增值貸方1萬(wàn),等9月繳納7月稅款1萬(wàn)時(shí),賬上未交增值稅借方有5000元,請(qǐng)問(wèn)賬怎么處理?
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2023-11-19
老師,我對(duì)這道題不是很懂,因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅,貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來(lái)抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個(gè)過(guò)程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁(yè)上,帳頁(yè)就寫貸40? 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40,進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁(yè)上,余額為借40
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2017-11-16
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師:您好!想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè):一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來(lái)沖費(fèi)用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進(jìn)項(xiàng)稅分出來(lái)。
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2021-09-30
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項(xiàng)目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
老師,請(qǐng)問(wèn)沒收逾期未退還的包裝物押金要再交增值稅嗎?
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2021-02-21
自查補(bǔ)交18年未計(jì)收入的增值稅及所得稅賬務(wù)怎么處理
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2019-08-28
稅務(wù)查賬,補(bǔ)交之前月份的未開票收入增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-19
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
老師,我們每次計(jì)題增值稅都是借:應(yīng)交稅-增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目永遠(yuǎn)都是有數(shù)的平不了是嗎?為什么要坐到這個(gè)科目里
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2018-08-01
這個(gè)月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27