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1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
想知道季度所得稅的申報(bào)表在哪里查詢、?
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2018-07-16
老師您好,請(qǐng)問(wèn)21年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么記賬
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2022-05-27
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,但是每個(gè)月都有發(fā)放工資,這樣員工還需要申報(bào)綜合所得年度匯算嗎
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2020-06-18
固定資產(chǎn)汽車按照4年折舊,現(xiàn)在已經(jīng)折舊4個(gè)也u,需要在季度企業(yè)所得稅的上申報(bào)嗎 怎么申報(bào)呢
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2021-07-07
申報(bào)表 企業(yè)所得稅(年度關(guān)聯(lián)申報(bào)) 這個(gè)關(guān)聯(lián)是什么意思呢?公司法人同時(shí)在三家公司擔(dān)任法人,這樣算嗎?
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2017-04-17
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計(jì)數(shù)69054 98,所得稅6905.5,9月本月數(shù)1086968.20.本年累計(jì)數(shù)848759.80,9月應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅多少?利潤(rùn)本年累計(jì)*10%-以前季度預(yù)繳所得稅,不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個(gè)數(shù)值?
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2018-09-21
建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳,企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳的所得稅是填申報(bào)表上面的特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額這一欄還是實(shí)際已預(yù)繳所得稅額這一欄?
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2017-10-20
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),但我填成了0,這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎?
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2019-03-19
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
2017年企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào),可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
老師,前一會(huì)計(jì)在2季度申報(bào)季度所得稅時(shí),賬都沒(méi)建,但在資產(chǎn)總額中填了1萬(wàn),可以嗎
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2023-10-11
怎么查詢之前申報(bào)過(guò)的季度所得稅
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2017-03-18
所得稅季度沒(méi)有申報(bào)影響大不大,反正不是還有年度匯算清繳,少申報(bào)一個(gè)季度也沒(méi)事吧
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2019-11-16
老師,本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),直接不用交所得稅了,那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度利潤(rùn)表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提?
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2020-07-09
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
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2019-07-31
申報(bào)4度企業(yè)所得稅季報(bào) 收入 成本 的數(shù)據(jù) 是需要加是前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)一起 申報(bào)嗎 ?
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2021-02-02