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老師你好,第一季度申報(bào)時(shí)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,那計(jì)提和支付分錄可以同時(shí)放在4月的賬務(wù)里嗎?還是3月一定要計(jì)提?
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2021-04-05
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),沒有計(jì)提稅費(fèi),有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒開票收入,3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益,請問在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
想知道季度所得稅的申報(bào)表在哪里查詢、?
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2018-07-16
老師您好,請問21年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么記賬
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2022-05-27
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
老師,根據(jù)我前面的這個(gè)問題, 請問一下,如果有銷售,沖銷彌補(bǔ)以前年度虧損的話,那么本季度所得稅是否需要先計(jì)提,再沖銷啊? 還是直接就不計(jì)提?
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2023-10-14
老師,現(xiàn)在在申報(bào)第四季度所得稅,在作賬的時(shí)候,本來計(jì)提需要交7000元的稅。但是,在申報(bào)的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損失,只需要交約5000元的稅,請問賬務(wù)處理,需要做什么分錄?謝謝!
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2021-01-09
請問老師,申報(bào)季度所得稅的A類報(bào)表第八項(xiàng)有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個(gè)季度的虧損值嗎?
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2020-10-12
老師 2017年度所得稅以后年度彌補(bǔ)虧損額是69萬,假如到年末,未分配利潤是-80萬,但本年利潤超過69萬是不是就得交企業(yè)所得稅了
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2018-10-31
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計(jì)數(shù)69054 98,所得稅6905.5,9月本月數(shù)1086968.20.本年累計(jì)數(shù)848759.80,9月應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅多少?利潤本年累計(jì)*10%-以前季度預(yù)繳所得稅,不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個(gè)數(shù)值?
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2018-09-21
所得稅季度沒有申報(bào)影響大不大,反正不是還有年度匯算清繳,少申報(bào)一個(gè)季度也沒事吧
1/1335
2019-11-16
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào),可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
請問企業(yè)沒有給員工申報(bào)個(gè)稅,但是每個(gè)月都有發(fā)放工資,這樣員工還需要申報(bào)綜合所得年度匯算嗎
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2020-06-18
固定資產(chǎn)汽車按照4年折舊,現(xiàn)在已經(jīng)折舊4個(gè)也u,需要在季度企業(yè)所得稅的上申報(bào)嗎 怎么申報(bào)呢
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2021-07-07
申報(bào)表 企業(yè)所得稅(年度關(guān)聯(lián)申報(bào)) 這個(gè)關(guān)聯(lián)是什么意思呢?公司法人同時(shí)在三家公司擔(dān)任法人,這樣算嗎?
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2017-04-17
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),把利潤總額填錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),但我填成了0,這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎?
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2019-03-19