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我公司被國稅局查賬,在2017年1月補交2015年增值稅178700.23元,調(diào)增利潤1051177.82元,補交所得稅22097.69元 同時還有相應的滯納金,請問該怎么寫會計分錄 老師給我解答了:借;應交稅費——增值稅,企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款 我有點不明白,請問 不用跟平時一樣計提增值稅嗎 沒有貸方的應交稅費 累計下來 借貸方應交稅費會有異常嗎
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2017-04-28
發(fā)電權交易交增值稅還是營業(yè)稅?
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2017-06-11
這個月不交增值稅,還交附加稅嗎
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2022-02-17
以前有收入有交過稅的 交增值稅
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2017-03-23
產(chǎn)品已交價格未定如何交增值稅
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2019-08-01
交完增值稅,怎么能少交點別的稅?
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2018-01-11
房產(chǎn)交換中由誰交納土地增值稅?
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2019-03-30
企業(yè)支付增值稅的會計分錄怎么做? 1、支付增值稅時內(nèi)賬會計分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我這樣做了,不對,那個負責資產(chǎn)表仍然有應交稅費是負數(shù)在上面。這個增值稅是做年報表時必須交的增值稅,已交了。但不知道為什么會顯示負數(shù)?
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2019-05-11
增值稅的分錄怎么做?已交和未交,
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2017-02-13
為什么交了增值稅不用交附加稅
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2023-03-17
增值稅應交未交的分錄怎么做啊
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2017-01-10
建筑業(yè)自行申報預交增值稅,該申報所屬期無收入,只有預交增值稅是否需要交納附加稅?
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2019-06-26
小企業(yè)準則下,是按照應交稅費-增值稅-銷項稅額,還是直接應交稅費-未交增值稅來寫分錄
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2020-06-22
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應交稅費_應交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應交稅費_應交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應交稅費_應交增值稅 貸應交稅費_應交增值稅(減免稅 哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應收款—出口退稅19900,貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅19900。然后借應交稅費—應交增值稅—出口退稅19900,貸應交稅費—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付職工薪酬-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應交稅費_應交增值稅 貸:應交稅費_應交增值稅(減免稅)借:應交稅費_應交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應交稅費_應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
將貨物交給被人代銷和幫別人代銷都要交增值稅 那不是銷售一次貨物要交兩次增值稅
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2018-07-25
老師,應交增值稅=銷項-進稅 如果應交增值稅得出-3096元,應交銷項稅-3096/銷售收入230922.96= 多少稅負
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2019-06-27