国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

將貨物交給被人代銷(xiāo)和幫別人代銷(xiāo)都要交增值稅 那不是銷(xiāo)售一次貨物要交兩次增值稅
1/1644
2018-07-25
老師,應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)稅 如果應(yīng)交增值稅得出-3096元,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅-3096/銷(xiāo)售收入230922.96= 多少稅負(fù)
1/844
2019-06-27
老師請(qǐng)問(wèn),這道題(已預(yù)繳113.25萬(wàn)) 當(dāng)時(shí)預(yù)繳 應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 為什么題中會(huì)是銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅??? 銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬(wàn)。
1/1276
2021-04-23
我公司是一般納稅人,本月只有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那么次月就要繳納這月的增值稅,請(qǐng)問(wèn)一下本月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
1/1031
2017-12-22
老師,好,本月公司產(chǎn)生了稅控盤(pán)280元減免增值稅的業(yè)務(wù),月末結(jié)賬時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后的余額計(jì)入了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方科目,那么,月末科目余額表:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額掛了借方280元的稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了貸方掛了一個(gè)數(shù)A,那么,下月初交稅時(shí)按照A-280元的余額來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn),月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方掛的280元的余額,可以嗎?但到了年底,這筆280元會(huì)一直掛賬,可以嗎,其他應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目都可以互轉(zhuǎn)銷(xiāo)除,但就這280元,如何平賬?實(shí)際案例見(jiàn)上傳圖片
1/1324
2019-09-16
老師,企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅――進(jìn)項(xiàng)稅,一直留底,未交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報(bào)表表一銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)錯(cuò)了,比賬上多記0.06元,導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元,現(xiàn)在要交增值稅了,我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報(bào)表如何調(diào)整
3/1623
2020-04-05
本月不交增值稅,還用交所得稅嗎?
1/714
2018-09-13
應(yīng)交未交增值稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
1/1232
2018-12-27
老師,交增值稅,也要交其他的稅嗎?
1/705
2016-12-18
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)方增值稅發(fā)票丟失,出賣(mài)方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣(mài)方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
1/301
2023-03-24
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒(méi)給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
1/1840
2018-06-30
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 為什么要做這一筆?
1/1066
2019-05-24
剛學(xué)到增值稅,增值稅交的是銷(xiāo)售增加額的稅,但是為什么還要交進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?那個(gè)稅款為什么要交?交給誰(shuí)了?
1/2341
2020-04-29
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票免交增值稅,增值稅可以直接計(jì)入收入嗎?
1/2583
2020-04-09
小規(guī)模增值稅一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn),免交增值稅,轉(zhuǎn)出增值稅如何寫(xiě)分錄?
2/936
2020-05-07
1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計(jì)提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
1/2471
2017-09-21
】2019年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷(xiāo)售交易或事項(xiàng)如下: (1)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200 000元,售價(jià)為250 000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借:營(yíng)業(yè)外支出     232 500   貸:庫(kù)存商品         200 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 32 500 (2)25日,甲公司用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750 000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資      847 500   貸:其他業(yè)務(wù)收入      750 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 97 500 (老師為什么例題一沒(méi)有收入,例題二有收入)
5/6616
2020-04-07
從公司購(gòu)入甲材料3000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為61000元,增值稅額103
1/1061
2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)是什么意思,填數(shù)的話(huà)影響增值稅金額嗎
1/674
2019-10-21
您好想問(wèn)您下關(guān)于貨運(yùn)代理免征增值稅,不太明白國(guó)際貨運(yùn)免征增值稅這塊
1/907
2019-07-09