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上期抵減稅額的期末余額為27.16,在申報(bào)本期增值稅時(shí),這個(gè)金額應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表的哪一欄?
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2019-02-14
2019年1月登錄稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行CA申報(bào),個(gè)體戶申報(bào)表格沒(méi)有增值稅納稅申報(bào)表了,是不用填了嗎?
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2019-01-09
免抵退與增值稅申報(bào)的差額是由于外銷產(chǎn)品,退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個(gè)出口退稅為0的產(chǎn)品,要免抵退申報(bào)嗎?還是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?具體該怎么賬務(wù)處理及納稅申報(bào)呢?
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2018-08-28
怎么在網(wǎng)上申請(qǐng)?zhí)畋硗硕?/span>
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2019-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)時(shí),小規(guī)模企業(yè),本季度銷售額沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),但是,偶然出租大型設(shè)備所得超過(guò)100萬(wàn)了,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),附列表及主表如何填報(bào)
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2021-04-15
校驗(yàn)結(jié)果:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(2016年版)未填寫(xiě)<br>增值稅及附加 稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二) (附加稅費(fèi)情況表)未填寫(xiě)br怎么回事
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2023-07-15
老師您好!請(qǐng)教您,我單位是小規(guī)模納稅人,本季度收入超30萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)只填主表和減免稅申報(bào)表就可以是吧。還需要填報(bào)增值稅附列資料表嗎?
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2020-10-08
一個(gè)月公休4天。底薪2800元,滿勤200元。請(qǐng)假10天。工資該怎麼算?
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2019-04-26
老師,外貿(mào)和生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)橥硕惪梢院竺嬖路萃?,所以我們每個(gè)月的增值稅還是要正常申報(bào)嗎?
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2022-02-09
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅 如果4月有稅 5月發(fā)生留抵 后期連續(xù)六個(gè)月都有留抵 可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-05-14
國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表板塊怎么回事,不用上傳嗎?只有一個(gè)增值稅申報(bào),是不是要添加
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2019-03-01
麻煩問(wèn)一下,申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表的稅款比賬面上少一分錢,可以在申報(bào)表中手動(dòng)調(diào)整與賬面一致嗎?還是以申報(bào)表為準(zhǔn),賬面轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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2021-10-09
老師,我申報(bào)增值稅表這,你看一二三四下邊這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表,我這沒(méi)有這兩種情況還需要打開(kāi)保存一下他嗎
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2019-10-09
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過(guò)的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
是小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅等,這個(gè)季度填增值稅小規(guī)模申報(bào)表時(shí)不需要填已繳納的部分嗎?附表一和減免稅表需需填寫(xiě)嗎?
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2017-07-12
您好,老師,我想問(wèn)一下,零申報(bào)的一般納稅人用申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表嗎
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2019-08-09
養(yǎng)老院超過(guò)45萬(wàn),增值稅主表申報(bào) 該怎麼申報(bào) 沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)又該怎麼申報(bào)
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2022-04-16
四季度開(kāi)了23600元的票。怎么填增值稅申報(bào)表,填完申報(bào)一堆提示不會(huì)申報(bào)
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2019-01-12
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,提交報(bào)表出現(xiàn)申請(qǐng)失敗,核心征管保存是失敗,企業(yè)未抄報(bào)稅不能申報(bào)增值稅怎么回事?
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2019-04-08
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04