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隱形的手表
于2018-08-28 12:28 發(fā)布 ??965次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2018-08-28 12:39
剛剛做免抵退申報的企業(yè),免抵退申報是根據(jù)報關單,做免抵退基礎信息錄入,這中間應注意哪些方面。如果免抵退網(wǎng)上預審沒相關數(shù)據(jù),有該怎么處理?麻煩老師詳細解答下,謝謝!
羅老師 解答
2018-08-29 09:04
出口退稅率為0的,免稅申報,進項轉出或視同內銷,繳納增值稅
隱形的手表 追問
2018-08-29 12:32
老師,免稅申報,怎么申報,免抵退系統(tǒng)還要申報嗎?如果出口產(chǎn)品是2017年度的,要怎么處理免抵退申報系統(tǒng)數(shù)據(jù),沒有退稅率是0。直接進項轉出,那增值稅申報與免抵退申報差額要怎么處理呢?
2018-08-29 13:07
免稅申報就在增值稅申報即可,不需要退稅系統(tǒng)申報
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出口退稅逾期申報,做內銷處理,賬務怎么處理,申報增值稅怎么申報
答: 借主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅額 開具其他發(fā)票欄次申報
跨年申報出口退稅,增值稅申報表怎么處理的
答: 您好,申報退稅與增值稅申報表無關的!過年度也是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統(tǒng),老師?
答: 你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
進口增值稅當期沒有及時比對,進口增值稅已繳納,賬務已處理,稅務系統(tǒng)申報時怎么申報?
討論
外貿企業(yè)粗口退稅賬務處理的退稅填報和增值稅申報怎么做
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產(chǎn)品,退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個出口退稅為0的產(chǎn)品,要免抵退申報嗎?還是直接進項轉出?具體該怎么賬務處理及納稅申報呢?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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羅老師 解答
2018-08-29 09:04
隱形的手表 追問
2018-08-29 12:32
羅老師 解答
2018-08-29 13:07