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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-08-28 12:39

剛剛做免抵退申報的企業(yè),免抵退申報是根據(jù)報關單,做免抵退基礎信息錄入,這中間應注意哪些方面。如果免抵退網(wǎng)上預審沒相關數(shù)據(jù),有該怎么處理?麻煩老師詳細解答下,謝謝!

羅老師 解答

2018-08-29 09:04

出口退稅率為0的,免稅申報,進項轉出或視同內銷,繳納增值稅

隱形的手表 追問

2018-08-29 12:32

老師,免稅申報,怎么申報,免抵退系統(tǒng)還要申報嗎?如果出口產(chǎn)品是2017年度的,要怎么處理免抵退申報系統(tǒng)數(shù)據(jù),沒有退稅率是0。直接進項轉出,那增值稅申報與免抵退申報差額要怎么處理呢?

羅老師 解答

2018-08-29 13:07

免稅申報就在增值稅申報即可,不需要退稅系統(tǒng)申報

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相關問題討論
借主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅額 開具其他發(fā)票欄次申報
2019-04-08 20:50:23
您好,申報退稅與增值稅申報表無關的!過年度也是
2019-02-22 11:01:50
借:應交稅金-增值稅-出口退稅 貸:應收補貼款 繳款時:借:應收補貼款 貸:銀行存款,就是把當時計退稅款時的分錄,反過來寫就可以,申報要到稅務大廳,由稅務大廳人員申報
2019-07-12 08:37:35
你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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