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就是購(gòu)置汽車(chē),怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
土地增值稅未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%,還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計(jì)提增值稅的?
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2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機(jī)作業(yè)要交增值稅?農(nóng)機(jī)耕作又免增值稅
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
每個(gè)月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控盤(pán)全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷(xiāo)項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問(wèn):老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問(wèn):老師,我覺(jué)得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問(wèn)題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒(méi)有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交增值稅???
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2017-03-31
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請(qǐng)問(wèn)怎樣把本月銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說(shuō)轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺(jué)有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進(jìn)項(xiàng)及銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問(wèn),請(qǐng)問(wèn)有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少?gòu)發(fā)票,我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 2、當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)有600,上期未交增值稅借方有200,請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時(shí),貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16
我想問(wèn)問(wèn)預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時(shí)同月如果開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。?/span>
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2018-11-11
老師我們上個(gè)月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來(lái)我認(rèn)證后,做的分錄,借:進(jìn)賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時(shí)分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購(gòu)進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi),入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額做了,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04