国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)?,沒發(fā)票,并且金額不小,一個(gè)月好幾萬,以前會(huì)計(jì)都是做一次筆分錄直接入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款,并且不入工資計(jì)算個(gè)稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個(gè),員工50左右,也是直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,不計(jì)個(gè)稅,平時(shí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計(jì)算個(gè)稅,這算偷稅漏稅因?yàn)閱?/span>
1/650
2020-07-25
向你請教一個(gè)問題,我公司向銀行借100萬元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)做的借:銀行存款100萬貸長期借款100萬 我每月還款做的是:借管理費(fèi)用8300元貸銀行存款8300元,請問這個(gè)長期借款總有100萬怎么體現(xiàn)還了多少呢?
1/1405
2019-06-03
單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
1/680
2022-03-24
印花稅是不是可以不計(jì)提,在每月支付時(shí)做分錄:借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款 ??
1/805
2018-09-10
借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
1/1193
2019-07-23
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人收取的管理費(fèi)用稅率是多少?
2/1388
2021-10-11
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
1/674
2019-09-11
老師,請問一下,我做的內(nèi)賬,比如六月份的報(bào)表工資我之前做的都是借:管理費(fèi)用—工資,貸:銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費(fèi)用,實(shí)際上 工資是五月份的工資,工資是次月15號(hào)發(fā),現(xiàn)在我要計(jì)提,調(diào)整過來我應(yīng)該怎么寫分錄?
1/829
2019-07-18
老師,現(xiàn)在是不是有規(guī)定500以下的設(shè)備可以不用計(jì)入固定資產(chǎn),而是可以直接計(jì)入 管理費(fèi)用呢,那我比如我這個(gè)月購買另一臺(tái)400萬的設(shè)備,我可以直接借:管理費(fèi)用-機(jī)器設(shè)備400萬,貸:銀行存款400萬?這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)月費(fèi)用成本太大,
1/1134
2018-08-07
老師,我們交了一年的房租120000,我記得是借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款120000。每月攤的時(shí)侯借記管理費(fèi)用10000,貸記預(yù)付賬款10000。現(xiàn)在物業(yè)給開回來個(gè)40000的發(fā)票,這怎么入賬呀
4/471
2021-12-29
公司裝修費(fèi),填制報(bào)銷單做為:借方:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸方:銀行存款,那如果是依據(jù)匯款申請表,借方應(yīng)該是填什么?
1/1234
2017-12-14
你好,老師,銷售人員的出差補(bǔ)貼,1、這個(gè)可以不用發(fā)票的吧?2、這個(gè)是公司給的福利,我可以這樣做分錄?借:管理費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利,借應(yīng)付職工薪酬-職工福利,貸銀行存款。3、這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼不用交個(gè)稅?
3/445
2024-03-16
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個(gè)月借管理費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了應(yīng)該是借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時(shí)候需要沖紅原憑證,借管理費(fèi)用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100嗎?
1/3019
2019-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人,20X1年底對現(xiàn)有非流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和處置: 1) 臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為50萬元,己計(jì)提折舊45萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。取得報(bào)廢殘值 變價(jià)收入2萬元,增值稅稅額為0.26元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用0.35萬元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。 (2)經(jīng)商議決定將一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)對外進(jìn)行出售,該商標(biāo)權(quán)成本為100萬元,己攤銷50萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元,出售 價(jià)款為100萬元,增值稅6萬元,款己收并存入銀行。 要求:不考慮其他相關(guān)因素,編制上述兩項(xiàng)資產(chǎn)處置的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (單位:萬元)。
5/1368
2022-06-16
建筑行業(yè)中小企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣不用分工程項(xiàng)目,同一個(gè)公司可以混抵銷項(xiàng),這樣可以嗎?
2/752
2021-07-29
老師,員工報(bào)銷出差費(fèi)用,共計(jì)一萬,機(jī)票行程單4000元,需要抵扣,機(jī)票這部分是單獨(dú)做分錄借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-機(jī)票費(fèi) 3800元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200,還是可以一起寫在差旅費(fèi)當(dāng)中借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)9800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200
1/1109
2020-06-05
首次購進(jìn)稅控專用設(shè)備: ①購入設(shè)備時(shí),借:固定資產(chǎn)等 貸:銀行存款等; ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 ——老師,請問首次購進(jìn)稅控設(shè)備的價(jià)款已全額沖減管理費(fèi)用,那么入的固定資產(chǎn)是后續(xù)是否需要計(jì)提折舊?
6/890
2022-02-14
您好 購買金稅盤比如花了300元 那就借管理費(fèi)用480 貸銀行存款480 抵減增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 480 在我看來就這樣一借一貸管理費(fèi)用沖平了,管理費(fèi)用只是過渡科目。剛做金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)業(yè)務(wù)46結(jié)轉(zhuǎn)損益卻紅字沖減了管理費(fèi)用 之前金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)只有購入金稅盤 480 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 480 , 金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)全程沒有抵增值稅的分錄,然后到了月末就結(jié)轉(zhuǎn)損益沖管理費(fèi)用? 這里有點(diǎn)不懂還請您解釋
1/527
2018-03-13
某管道運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年3月取得管道運(yùn)輸收入為200萬元(不含稅),當(dāng)月購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票注明的增值稅稅額為10萬元。當(dāng)月無其他業(yè)務(wù)發(fā)生,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。則該企業(yè)當(dāng)月實(shí)際的增值稅稅負(fù)為?
1/5061
2019-10-23
老師,公司籌建期間,員工餐費(fèi)、加油費(fèi)、工資、買的一些材料農(nóng)藥化肥、水管等,都是計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎
1/1038
2018-12-15
添加到桌面