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U8結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)錯(cuò)誤,找不出來錯(cuò)誤在哪,
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2021-06-23
轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
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2018-11-22
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額要全額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未(多)交增值稅嗎?
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2019-07-08
請(qǐng)問報(bào)表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調(diào)整?
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2019-01-10
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬(wàn),但實(shí)際異地A 2月才繳款,本地B2月申報(bào)1月增值稅時(shí)將1月未交的2萬(wàn)同時(shí)申報(bào)交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬(wàn)的增值稅,請(qǐng)問A如何填增值稅申報(bào)表抵稅。
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2019-07-10
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬(wàn) 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn),貸:銀行存款8萬(wàn)。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn)。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬(wàn),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬(wàn)。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄?麻煩了?。?/span>
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2020-07-22
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目要怎么做
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2018-09-20
月末有進(jìn)項(xiàng)稅額沒銷項(xiàng) 用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額到未交增值稅嗎
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人季度未開票收入超過30萬(wàn),還用交增值稅嗎
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2020-05-26
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負(fù)數(shù)正常嗎?
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2019-02-17
老師您好,未開票收入怎么填報(bào)增值稅表。需要交所得稅嗎?
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2022-03-30
老師,未交增值稅借方余額,是不是要轉(zhuǎn)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)
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2024-09-10
圖圖老師,月底增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
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2023-03-20
月末把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-03-09
產(chǎn)生銷項(xiàng)稅和取得進(jìn)項(xiàng)稅之后,如何做分錄到未交增值稅?
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2025-02-11
老師請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平???
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2019-05-30
老師,我單位銷項(xiàng)有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個(gè)科目核算,其中做過增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為( )萬(wàn)元。 A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為( )萬(wàn)元 A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
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2022-04-15